咨询
Q

老师晚上好,增值税主表本年累计应纳税额栏金额7万,这个应纳税额和会计账应交税费哪个科目核对?

2023-12-28 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 21:43

您好,就是销项 减 进项 减年初留底,如果我们每月都把进和销项结转到 应交税金-未交增值税,直接看这个科目就可 以了

头像
快账用户9951 追问 2023-12-29 05:58

不是只有销项大于进项的时候转未交增值税么,所以不是每月都转,还是没太懂老师的意思

头像
齐红老师 解答 2023-12-29 06:03

您好,您的分录是完全按税法进行结转的,销项大于进项的时候转未交增值税,本月的 应交税金-应交增值税 余额也是0了,还是只要看 应交税金-未交增值税这个科目的余额,这就是我们的留抵

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,就是销项 减 进项 减年初留底,如果我们每月都把进和销项结转到 应交税金-未交增值税,直接看这个科目就可 以了
2023-12-28
一般纳税人应核对应交税费-应交税金-未交增值税贷方
2023-12-28
学员朋友您好,增值税主表的本年累计应纳税额栏金额应该与“应交税费”科目核对。在会计科目中,“应交税费”是指企业在当前会计期间已经发生但尚未支付的各种税费,包括增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加等。
2023-12-26
您好,因为应交税费-未交增值税,表示应该缴纳的增值税,所以是和这个科目核对的
2023-12-29
你好,一般纳税人在未交增值税。
2024-01-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×