你好,如果你是生产企业,制造费用月末也没有余额 待处理财产损溢 固定资产清理,这些都没有余额的。
老师你好 我要调整应收账款 怎么做分录呢?科目余额是应收账款还有30万 但是是老板以前就收了款的 这些就是几年前的旧账 我不可能去给他查 我要怎么处理才能不影响资产负债表?
远大公司平时采用表结法计算利润,2019年年终结转前有关损益类科目的余额如下表:收入、利得类科目余额费用、损失类科目余额主营业务收入5850000主营业务成本2280000其他业务收入120000其他业务成本65000投资收益85000(贷方)税金及附加18000公允价值变动损益50000(借方)销售费用20000营业外收入30000管理费用60000财务费用12500营业外支出35000其他资料:(1)营业外支出中有3000元为行政罚款支出;(2)投资收益中有国债利息收入20000元;(3)本年度交易性金融资产公允价值变动损失50000元。该交易性金融资产的初始成本为250000元,2018年末公允价值为230000元,2019年末公允价值为180000元。假设除上述差异外,无其他纳税调整事项;除上述第(3)项以外,无递延所得税资产与递延所得税负债期初余额。不考虑其他因素。要求:(1)根据表中资料结转损益类科目余额。(2)计算公司当年应纳所得税,
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
例1:齐鲁公司2021年有关损益类账户年末余额如下表。该企业利润结转采用表结法,年未一次结转损益类科目,所得税税率为25%。年终,按净利润的10%、60%的比例提取法定盈余公积,向投资人分配现金股利。根据下列要求编制该公司的会计分录。账户名称结账前余额账户名称主营业务收入7500000(货)主营业务成本其他业务收入640000(货)其他业务成本投资收益530000(货)税金及附加营业外收入36000(货)销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出结账前余额4500000(借)396000(借)62000(借)570000(借)946000(借)148000(借)8000(借)76000(借)(1)将损益类科目中收入、利得类科目的年末余额结转到“本年利润”科目(2)将损益类科目中费用(除所得税费用)、损失类科目的年末余额结转到“本年利润”科目(3)假设A公司本年无纳税调整因素,所得税税率为25%,计提并结转所得税费用(4)将净利润转入“利润分配未分配利润”科目/结转“本年利润”科目(5)
齐鲁公司2021年有关损益类账户年末余额如下表。该企业利润结转采用表结法,年未一次结转损益类科目,所得税税率为25%。年终,按净利润的10%、60%的比例提取法定盈余公积,向投资人分配现金股利。根据下列要求编制该公司的会计分录。账户名称结账前余额账户名称主营业务收入7500000(货)主营业务成本其他业务收入640000(货)其他业务成本投资收益530000(货)税金及附加营业外收入36000(货)销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出结账前余额4500000(借)396000(借)62000(借)570000(借)946000(借)148000(借)8000(借)76000(借)(1)将损益类科目中收入、利得类科目的年末余额结转到“本年利润”科目(2)将损益类科目中费用(除所得税费用)、损失类科目的年末余额结转到“本年利润”科目(3)假设A公司本年无纳税调整因素,所得税税率为25%,计提并结转所得税费用(4)将净利润转入“利润分配未分配利润”科目/结转“本年利润”科目
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录
往来科目余额不要太大,存货余额不要太大。
存货余额过大有什么影响吗
存货应该怎么冲掉,怎样给才算不多
你好,隐瞒收入的风险。
那我存货和往来金额比较大怎么办
往来有的一个客户几千万
实际你仓库里面有这些货物吗?
没有唉,仓库
实际都已经销售出去了是吗?那你红冲一部分呢?你有欠款吗?