您好,股东是个人还是?

请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ,3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借:所得税 3000 贷:以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益 3000 贷:利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000,利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了,这样做对吗
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
请听题(金额简化):22年账上盈利1000元。22年报没调增减。23年账上亏损1500元,23年年报调增2500元交了企业所得税。问24年1月注销,现在这种情况,分红税交多少?
如果我出纳打款奖金,打款的时候备注工资,个税可以报年终奖吗?
找郭老师,麻烦问下郭老师,我们补交2018-2024年税款,税务局让我们2025年9月份申报,2025年12月份补交,2025年当年有合规免税并开票收入19638250元,以前年度补交税款收入是3987500元,在以前年度已经开具免税发票并且申报,这个收入不含税是3753301.89元,增值税款是225198.11元,主表,附表一,附表二,附表三,附表四,附表五,增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写
老师,我们购买了乡镇企业戎冠秀水电站的所有资产470万,和30年经营权471万,这两笔钱我们都打给了观音堂乡政府。那么我们入账的附件是什么呀?乡镇府需要给我们开收据还是什么呀?
老师,24年的汇算清缴要更改,在税务局网站上,在哪里找到可以更改呢
老师您好!根据这个数据,能帮我推一下这个印花税金额的依据?内蒙开票收入8434015.54元 增值税销项696386.61,取得进项533862.56元,应交增值税162524.05 城建税11376.68 教育费附加4875.72,地方教育费附加3250.47 水利基金5060.41 内蒙项目入账成本6802695.29 利润1631320.25,企业所得税81566.01元,印花税4982.4,税费合计273635.74元
公司租用个人的房子,水电费发票开不了公司的,只能开具房东的,咋办呢?
老师,请问重庆万州自然人代开发票,建筑服务,包工头,这个具体要交什么税?
老师,工资未超过5000的按工资薪金计税,如果我现在要给工人发工资,8万多是以工资薪金还是年终奖划算
老师您好!2025年火车票在2026年1月开具,入账在2025年12月时不能勾选进项,现在2026年1月出纳又勾选进项,这个进项税怎么处理?谢谢
朴老师,请问今年有一笔是去年的损益,记账为 借:未分配利润 贷:应付账款 负数。这样的话涉及到2025年年报的调整吗?
22年开业,股东是个人,小规模公司。
那就按未分配利润×20%计算
老师,您看这个金额,未分配利润是多少。23年有调
按以上数据,没有未分配利润分配
未分配利润是1500-1000=负500对吗。老师
账未分配利润:-1500+1000=负500对吗
还得考虑缴纳企业所得税
老师,24年1月没收入,那我这个企业所得税也是0把?
是的,您的理解非常正确