你好,红冲就可以了的 做相反的
老师,以前年度亏损,计提了一笔递延资产,今年全面弥补亏损后以前计提的账务怎么处理吗
老师好,第二季度企业所得税计提时由于可以弥补去年亏损,所以只计提了一点,而年初余额还有递延所得税资产,弥补去年亏损需要动递延所得税资产这个科目吗?
老师我公司上年亏损30万,我预计下年会盈利,我是当年确认递延所得税资产么?下年冲,还是我亏损当年不确认递延所得税资产,等我下年确实盈利了,需要弥补亏损了,直接递延所得税资产冲减?
去年亏损100万,提了坏账准备10万,共计提递延所得税资产=(100+10)*0.25=27.5万,今年又亏损了150万,又计提坏账20万,今年的递延所得税资产怎么算,要冲减去年的递延所得税资产吗?
2022年亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损40万,2023年前两个季度亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损50万,2023年3季度盈利300万元,所得税税率20%,那三季度应该怎么计提递延所得税呀?是先冲2022年计提的亏损么
税局让调整24年第3第4季度,25年第1第2季度房产税,调整需要缴纳税费1000滞纳金50元该怎么入账?
我想问一下,银行支出6000,但是没用完,退给我现金4500,相当于只花了1500,怎么做账
老师你好。会计学堂app里长沙家具公司那个实操为什么购入电脑的会计分录 不用记应交税费?
项目经理要给工程上的人送礼三万 没有发票 这个账怎么支出去合适 转给项目经理
老师您好,我们是一家生产型企业,去年9月份买了一个厂房,一直没有办理房产证,税管员打电话说需要交房产税和土地使用税,房产税太高了,有没有什么合理的方式,能少交点
2023年费用发票没有及时入账,在2025年入可以吗?要如何做账,需要纳税调增吗?
老师,我想问一下,如果申报7-9月季度报表,这个7-9的利润表是看最后一个月的利润表上的利润金额去乘以25%去交所得税,还是分别把7月,8月,和九月分别利润表的金额相加再乘以25%得出的金额去交所得税,老师是哪种情况。
老师,招标清单,输入不含税单价,要保留两位小数吗?保留小数点跟我含税金额不一致,有差额
老师,为什么电子税务局里申报更正与作废里没有财务报表,只有企业所得税报表和增值税申报表
项目经理要给工程上的人送礼三万 这个账怎么支出去合适
那截止今年剩余的未弥补亏损还要计提递延所得税资产吗?
不需要 这个不用计提。
好的,谢谢老师
为啥不需要计提呀,还是有点没有明白
不用客气,工作愉快。
老师,如果今年盈利还需要计提吗
你有发生就做没有的就不要做了