借其他应付款 贷银行存款就成了

老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
请问下,现在公司账上挂了很多其他应付款,都是法人,银行流水支出又不是法人?有影响吗?还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额,其他应付款有一百多万挂账,是法人。这个账怎么调整?
老师 请问一下我之前按15张金额不大的发票做的账 都是挂的其他应付款-法人,现在银行账上又有几个人的报销款 我这个要怎么调哦
老师,我想请问一下,我们公司之前是代账公司做的,银行流水都没有做,唯独做的流水就是交个税,其他所有都挂在其他应付法人头上,这个有什么办法处理吗?
对公收款清算怎么做分录
老师,我们外购的机器,捐赠给出去,没有取得相关收据,账务里怎么记账?
发票是24年12月开的1000元,25年1月报销费用,但当时未计入这笔,25年12月补录这一笔,并将24年开的发票1000元粘贴,有影响吗?
老师 公司处置固定资产卖了一辆二手车,怎么入账
老师,客户要求对账开了多少票,付了我们多少款,看哪些科目的余额啊
法人自己银行卡里有200万 、为了后期向银行借款、把200万元存自己的公司账户,要做银行流水、交一点税、然后把全部钱取出来、怎么安排最好
项目用的电动自行车入固定资产吗?
税务网厅上,可以更改前三季度的现金流量表吗?会有风险么,科目指错了
老师,请教下,我手上发票有余成七十几万税,需不需全部抵扣放在留抵税那,还是不抵扣好呢?
党建经费补助做什么科目啊
相当于要挂那几个报销人的明细在账上了
对,等于是把这个钱报销了一样
但明细报销的那几个人账上是负数
您好,费用做账的时候怎么做的呢
我可不可以这样做呢,借其他应付-法人,贷其他应付报销人
没问题是可以这么调整的