借其他应付款 贷银行存款就成了

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
请问下,现在公司账上挂了很多其他应付款,都是法人,银行流水支出又不是法人?有影响吗?还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额,其他应付款有一百多万挂账,是法人。这个账怎么调整?
老师请问一下小规模纳税人公司账上挂的其他应收款其他应付款金额都比较大,也不是同一个往来单位或个人。这种的都是以前几年前遗留的问题。现在也没个对证。我这边怎么能在符合税法的前提下给把这些往来遗留处理了呢?
老师 请问一下我之前按15张金额不大的发票做的账 都是挂的其他应付款-法人,现在银行账上又有几个人的报销款 我这个要怎么调哦
老师,请问一下,之前计提的工资没有发放,是挂其他应付款-法人这个科目,现在要转一笔款出来,又想把其他应付款—法人这个科目冲掉,转款的时候应该怎么备注
相当于要挂那几个报销人的明细在账上了
对,等于是把这个钱报销了一样
但明细报销的那几个人账上是负数
您好,费用做账的时候怎么做的呢
我可不可以这样做呢,借其他应付-法人,贷其他应付报销人
没问题是可以这么调整的