您好,收到的是什么发票呢?
支付的材料费,发票已经收到,还要不要走应付账款这个科目? 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这两个分录可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
借:预付账款贷:银行存款借:管理费用应交税费—应交增值税贷:预付账款上面这两个分录应该填制两张银行付款凭证对吗
银行存款买原材料五万,会计分录是不是:管理费用库存商品原材料(借);应付账款(贷);应交税金增值税(贷) 银行往来分录:银行存款(贷);应付账款(借)
借银行 贷其他应付款, 借其他应付款 贷应交税费、个税, 银行存款 借应交税费、个税,贷银行存款,不明白这个会计分录@郭老师解答
老师,缴纳费用收到普通发票,会计分录是: 借:应付账款 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 还是:借:应付账款 贷:银行存款 这个分录就可以
增值税普通发票
借成本费用 贷银行存款就成了
好的,谢谢
别客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢