您好,不会的,未开票收入累计是看的

老师你好,我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入,等2022年3月左右才会把发票开出来,请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗?就是开票金额正常申报,未开票金额填—200万元。因为跨年了,我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了?
老师,这个没有统计,如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万,才会显示销售额累计值是负的吗?那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入(暂时回不了款),系统问题,我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示,就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
老师,我看到会计学堂发的一篇文章,说未开票收入被罚,不太明白是申报未开票收入要被处罚吗?我们公司这个月有29万未开票收入,因为对方是个私人找我们装修,我们收了钱对方不要发票,我们是小规模季报,这个在1月如何申报处理呢
老师,我看到会计学堂发的一篇文章,说未开票收入被罚,不太明白是申报未开票收入要被处罚吗?我们公司这个月有29万未开票收入,因为对方是个私人找我们装修,我们收了钱对方不要发票,我们是小规模季报,这个在1月如何申报处理呢
老师,我们是出口贸易公司。有一份报关单Etd是2023年的,由于前几天放假没有开到票。正常跨月没开到票的我们会申报未开票收入。可是跨年了,如果申报未开票收入,次年开票冲未开票收入申报那个位置。会一直遗留负数?能这样处理的吗
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
我看销售金额是按年合计的哦,未开票是一直累积?
您好,就是红字发票就把原来填写的数据位置体现负数
我们不用开红字呀。就是2023年12月增值税申报需要报“未开票收入10万”。等2024年1月开票出来,申报增值税时,会显示已开票收入10万,未开票收入-10万。那这个未开票的正数在2023年,2024年会有负数,不是很奇怪么
因为纳税申报表最多体现1年的数据。累计看没问题就行