你好,你之前暂估的时候怎么做的分录

之前做的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款--暂估 现在收到成本发票这个怎么做登录了呢
之前的暂估款,不付了,也收不到发票了,怎么做分录了
之前年度应付账款,暂估里面,现在部分不付了,也没有收到发票,在隔年所得税汇算的时候调增了的,现在怎么做分录
老师,23年暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了,也收到了发票,这要怎么做分录啊
之前没有收到发票做暂估了现在收到发票了怎么做分录
之前的 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估
你做红字分录冲减就可以了。
是22年的暂估,然后在23年汇算的时候调增交了所得税,还是红冲吗
你好,是的,这个还是要红冲的。
就是直接冲红就可以了吗
你好是的就是这样子