你好,是哪一个税款多交了,然后计提有没有多?

调整 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 92585 贷 以前年度损益调整 92585 借 以前年度损益调整 92585 贷 利润分配-未分配利润 92585 老师好,这个利润分配增加吗
今年补10w增值税,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度损益调整5,贷应交税费未交增值税 5 借应交税费未交增值税5 贷银行存款5 借:利润分配未分配利润5 贷:以前年度损益调整5,今年的:借收入5 贷应交增值税未交增值税5 借应交税费未交增值税5 贷银行存款5
老师,我们12月补缴了以前年度卖车的差额的增值税、所得税、和城建税。那我分录是写,借:以前年度损益调整,贷:应交税费(增值税、企业所得税、城建税)。借:应交税费(增值税、企业所得税、城建税),贷:银行存款。结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
汇算清缴业务招待费纳税调增补税9.3元 计提:借:以前年度损益调整 9.3 贷:应交税费-所得税 9.3 借:利润分配-未分配利润 9.3 贷:以前年度损益调整 9.3 缴纳时 借:应交税费-所得税 9.3 贷:银行存款 9.3 //还是这样做 借:利润分配–未分配利润9.3 贷:应交税费–所得税9.3 借:应交税费–所得税9.3贷:银行存款9.3
老师汇算清缴退回企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷以前年度损益调整 借银行 贷应交税费-企业所得税 结转 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
就是增值税
增值税不影响损益的,就是做交相反的分录就行了。借银行存款贷未交增值税。
公司是享受政府优惠政策, 所以退了2021年3万元增值税, 202312月收到退2021年多缴增值税税款 1.借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税 2.结转借:应交税费--未交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
就是借银行存款贷营业外收。 属于政府补助。
直接这样处理就行了。
但是实际上是退增值税到公司账户
我是按照你的提问处理的,你说是政府给的优惠。
更正下是税收优惠政策,
请问执行企业会计准则的是计入其他收益还是营业外收入
税收优惠寄到其他收益就可以了。