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老师您好!上个月货收到已经卖了,发票也开了,今天发现票开错了,相当于货钱这些都付了,票到不了,怎么做账?

2024-01-03 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 13:18

同学你好 先做预付账款

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快账用户1097 追问 2024-01-03 13:22

分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-01-03 13:30

借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷应付账款暂估 这样做

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同学你好 先做预付账款
2024-01-03
嗯,你在12月份正常做账,然后负数发票做到一月份就可以
2024-01-09
您好,借库存商品,贷应付账款~暂估。其他的分录与有发票相同,该结转成本就结转成本
2021-02-23
你好  你上个月开票做了应收账款   那么本月收到钱做 :借 银行存款贷应收账款。    红冲发票 : 借主营业务收入  应交税费-应交增值税 贷银行存款    
2020-12-01
你好 借:原材料 其他应收款   这里是发票里增值税的金额 贷:预付账款
2023-07-07
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