你好同学,是按照1000×1%加计扣除的
收购农产品的企业在生产领用的时候咱可以加计扣除1%的进项税额吗
购进农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额,如用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算的进项税额。 请问这句话是什么意思?
购买农产品销售是13%的货物,开具的农产品发票是票面金额乘9% 不是有个加计扣除1%吗?,这个加计扣除的1%要在分录上体现吗?还是不用做分录?直接在申报表上体现
,销售13%的货物,. 购买农产品加计扣除,购买原材料票面金额是1000, ,购买的时候是9%的进项,领用生产的时候。加计扣除1%进项。,是1000×1%,,还是910×1%
纳税人购买的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物,于()当期加计扣除()的进项税额
十月开始购买社保,这个日期选对了吗?
小规模计提增值税吗,分录是什么
招聘的兼职人员,没有报个税,只全额缴纳社保,余下的钱现金支付,这种情况能税前扣除吗?
老师,公司员工请产假,工资怎么算?公司有保险
给退休人员缴纳的一部分大病医疗。咋记账
老师,做内账可以勇财务软件吗?会不会被监控
老师,企业所得税上面的资产总额是填整数还是填小数。现在系统是自动弹出来
你好,请问补贴给经销商的商品如何做账,会计分录。我们不开发票,对方不付款,这种情况怎么处理?谢谢
公司是新成立的,只有三个月,每个月法人会转五千元到公户,注明投资款,用于扣社保和个税,但平时发工资就是发现金,付其他费用也是用他个人的微信去付,并没有从公户转到他的私户,那么这个用现金发的钱要计在哪个科目,这个钱是要算向法人借的吗?到时候要怎么还款呢?
本月征期还有12天,办理期限27号,是延迟了吧,老师
购买原材料。 借:原材料-原木910 借:应交税费-进项税90 贷:银行存款1000 领用生产的时候 借:生产成本-基本生产成本900 借:应交税费-进项税10 贷:原材料 910 老师是这样子的吗?
嗯嗯,是这样的同学,分录正确
你看一下后面的金额是对的吗
嗯嗯,是正确的同学