你好同学,是按照1000×1%加计扣除的

收购农产品的企业在生产领用的时候咱可以加计扣除1%的进项税额吗
购进农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额,如用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算的进项税额。 请问这句话是什么意思?
购买农产品销售是13%的货物,开具的农产品发票是票面金额乘9% 不是有个加计扣除1%吗?,这个加计扣除的1%要在分录上体现吗?还是不用做分录?直接在申报表上体现
,销售13%的货物,. 购买农产品加计扣除,购买原材料票面金额是1000, ,购买的时候是9%的进项,领用生产的时候。加计扣除1%进项。,是1000×1%,,还是910×1%
纳税人购买的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物,于()当期加计扣除()的进项税额
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老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
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你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
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购买原材料。 借:原材料-原木910 借:应交税费-进项税90 贷:银行存款1000 领用生产的时候 借:生产成本-基本生产成本900 借:应交税费-进项税10 贷:原材料 910 老师是这样子的吗?
嗯嗯,是这样的同学,分录正确
你看一下后面的金额是对的吗
嗯嗯,是正确的同学