借管理费用、福利费、贷、应交税费、应交增值税进项转出是在一月份申报,12月份的时候填写。

请问老师,有张福利费的票,6月份认证、转出,12月入的账,那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗?
去年有个560多做的福利费,要进项税额转出,在9月申报时候,纳税申报表里在进项税额里转出填写560多金额吗?在做个分录是吗?
12月有进项税额转出(福利费),怎么做账?在1月申报增值税时操作进项税转出是吗?
增值税里面有一个进项要转出,进项转出在报增值税时怎么操作呢
有张福利费的增值税专票,当时没注意,在2024年3月份进项抵扣了,在这个月申报2024年12月的增值税时,做进项转出,可以吗?
是这样吗?
可以的,可以这么做的。