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您好,老师10月份销售商品,11月份开出发票,10份月要确认收入的,增值税12月缴纳,内账分录怎么做,

2024-01-04 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 13:27

十月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税。 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。可以加税合计做账,也可以加税分开。

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快账用户6562 追问 2024-01-04 19:10

内账,价税合计做账,价税分开做账的分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-04 19:17

十月份借应收账款 贷主营业务收入, 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 借应收账款贷主营业务收入, 12月份借管理费用贷银行 价税合计做的 分开十月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税。 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。

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快账用户6562 追问 2024-01-04 20:21

我想跟您咨询个问题,我做利润表按 含税价计算的 销 额和成本都是含税价,这个对利润额有啥影响? 我自己内部账登记的。。含税收入,含税成本 增加了一个缴纳的实际税金 计算出来的利润额,与不含税差额很大啊

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齐红老师 解答 2024-01-04 20:25

内账,你这个增值税就影响到利润了

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十月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税。 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。可以加税合计做账,也可以加税分开。
2024-01-04
10月份未开票收入已申报入账现在又重新开票入账,分录可以这么做,或者可以更规范一点,把之前未开票的收入的凭证全部冲红,重新做一个正常的凭证
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