十月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税。 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。可以加税合计做账,也可以加税分开。

老师,10月份开出异地工程发票,一般纳税人,简易计税方式,11月份申报10月份的,那10月份时候需要计提增值税么?那10月份那份发票的分录,是怎么做的,借,应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费—销项税额,还是贷应交税费—简易计税,还是贷—应交税费—预缴增值税
老师您好!公司10月份销售产品,客户当时把2万元货款打到公户,没有开发票。我是12月份入职才开的课发票,请问老师,10月份这笔账怎么做分录?
您好,老师10月份销售商品,11月份开出发票,10份月要确认收入的,增值税12月缴纳,内账分录怎么做,
你好 我10月份出口了一批商品 在次月确认收入时我按11月1号的汇率来确认的 可是我12月份需要开发票我还需要调整汇率吗
您好老师,我们公司10月份开的增值税发票,11月份交82530元的税了,11月份交完了以后发现了票据开错了,11月份税务系统冲红了,现在我做账11月的账,挂的这笔钱怎么分路
我们公司收到一张2月份的发票,专票我们已经抵扣了,项目名称开错了,现在要求对方红冲,再重新开具,我这边作为一般纳税人进项税2月份已经抵扣掉了,现在他们重新开一张专票过来,我还需要再勾选吗? 账套怎么做分录?
老师我们从半路建账,银行余额记,贷,侍处理财产损益,负债表上资产出现负数了可以吗
老师,我们公司业务形式 a公司 采购印度发卖国企,国企卖b公司,a和国企签订销售合同在进价基础上随便加价,国企给a打款进货,后续国企卖给b公司中间增加金额是国企赚取利息,直接相互开具销售发票,但是ab公司实际控制人是一个人,这种风险大违规吗
2026年4月将对光伏等产品取消出口退税,那如果报关单出口日期是26年4月前的,还可以申请退税吗?
老师好!房地产企业,项目部暂时使用别人家的电表?这个电费是否可以税前扣除?发票是房东的名字,我们只用人家的电表,自己缴费。
老师你好!我公司安置了残疾人,请问老师除了残保金有有优惠政策外,还有其他优待吗?
请问老师要是公司超过三十人了,需要交残保金?残保金是一年交一次吗?是全年工资总额的百分之一点五吗?
销售泳装的税收分类编码是多少
老师。我们是私立学校,食堂承包给别人代管,食堂账户也由学校代管理,代收代付,吃饭用的卡是学校出钱买,那补卡费是学校的收入还是食堂的收入
公司开展电商平台,主体是一般纳税人,做水果B2B业务平台,没有进项,但是如果提现到一般纳税人主体账户就要交税9%,能不能让一般纳税人做代收代付分账到个体户上,这样做有什么税务风险,怎么规避风险,具体操作怎么处理?
内账,价税合计做账,价税分开做账的分录怎么做
十月份借应收账款 贷主营业务收入, 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 借应收账款贷主营业务收入, 12月份借管理费用贷银行 价税合计做的 分开十月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税。 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。
我想跟您咨询个问题,我做利润表按 含税价计算的 销 额和成本都是含税价,这个对利润额有啥影响? 我自己内部账登记的。。含税收入,含税成本 增加了一个缴纳的实际税金 计算出来的利润额,与不含税差额很大啊
内账,你这个增值税就影响到利润了