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您好老师,我们公司10月份开的增值税发票,11月份交82530元的税了,11月份交完了以后发现了票据开错了,11月份税务系统冲红了,现在我做账11月的账,挂的这笔钱怎么分路

2024-12-24 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-24 13:48

你好,交的税金,你红字冲减之前的凭证,然后计入到其他应收款。

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快账用户7771 追问 2024-12-24 13:49

你好老师,我太明白您的意思

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:50

你好,你当时交税的时候是怎么做的?

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快账用户7771 追问 2024-12-24 13:55

当时交税的时候: 借:预收账款~544161.60 贷:应交税费~应交增值税~销项税额~44930.77 贷:主营业务收入~499230.83

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:58

你好你这个不对啊,他没有涉及到交税。

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齐红老师 解答 2024-12-24 13:58

你这个只是确认的收入和销项税。

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快账用户7771 追问 2024-12-24 14:00

就是确认收入交销项税

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:02

你好,你交税的凭证做红字冲减。因为你这个开的增值税发票就是你说的这个分录是也要做红字的。

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:02

要红字冲减两个凭证。

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你好,交的税金,你红字冲减之前的凭证,然后计入到其他应收款。
2024-12-24
你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好,正在解答中请稍等。
2023-01-18
你好,需要的,先把上月的收入冲了,再按照正确的去确认收入
2023-11-10
您好,你们是一般纳税人还是小规模?是不影响11月份申报的
2022-12-05
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