有影响的,你要12月份计提,这才属于12月份的费用。
老师,2021年12月底应付职工薪酬余额是8万,这笔钱是不是在做汇算清缴前要付掉?要不然不能税前扣除是吗?
资产负债表上的应付职工薪酬 有余额,意思是我计提还没发放的工资,年度汇算清缴,必须要发在去年12月底发放完,余额才能是0 对吗,那我今年1-5月之间发的,12月资产负债表还是体现有余额啊
我们公司11月末新入职一位员工,因为是月末进来的。所以,社保要到2024年1月份发12月份工资时才能扣得到。那么我照常计提11月,12月单位部分社保,变成年末有应付职工薪酬-社保余额了。会不会影响汇算清缴?
老师,我问下12月工资1月份发,应付职工薪酬12月末的余额挂在账上,汇算清缴是没有影响的能税前扣除的是哇?
老师,请问一下,我们公司大多员工是年底一次性发放工资,每月都已计提每月的工资,只不过之前没有都发放,大概1月份会把24年计提的工资全部发放,但是12月份的资产负债表上应付职工薪酬期末余额金额会有30多万挂在上面,这个会有影响吗,影响汇算清缴吗?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
对的,我刚忘说了,账上我计提12月的工资,就是没做发放的凭证,所以12月末应付职工薪酬余额就是这个计提的工资,这样还会有影响吗
按照你这个描述没有问题的。