你好,这个是外账还是内账的?

老师您好,一家公司今年2月才成立,外账是外包的,现在要做内账,之前一直没有做内账。那开始着手内账的话:就需要先建账套。期初数据是根据外账账套上的期初数据录入是吗?内账数据是必须要从营养执照成立日期开始做账吗?还是可以随便挑选一个月份开始做内账?内账需要打印凭证吗?内账会有审计审查吗?谢谢老师
请教个事情,就是账套启用后才发现漏做账数据,比如没启用账套前已经收款,但期初没有做预收款;还有些是启用账套前已经付款了,没有做预付款,启用数月后销售确认收入和材料到货时怎么做账才行呢?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师您好,请问您一下,我1月1日启用新账套,导入期初数据时,之前账套有的数据的是不真实的,我就全部盘点了,以实际盘点的数据为期初数据,资产总额就会和去年的资产总额不一致,会对公司带来什么风险呢?
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师:公司预付240万的装修费,是长期待摊费用,但是对方一直没有开发票,长期待摊费用怎么处理。合同金额370万,预付240万,发票未开。
你好老师,过元旦产生的场地费还有吃的喝的,记入福利还是团体活动费
你好 进项税额转出后影响哪个余额
老师,我们合作的客户注册了个新公司,他们要把业务给新公司和我们做,要求签个转让协议,那不能直接用新抬头跟我们签吗?老师,签新合同还是签装让协议比较好?
客户退货,产生了包装损坏,收到货款了 怎么做凭证 是 借银行存款 贷 退货损失吗
其他应付款减少200,25年的期初余额怎么调整。才能平衡
你好,老师,请问下我们10月开了工程服务发票,当时涉及预缴,预缴的税额在10月抵扣了,在2026年1月说是工程量核减了,1月把10月发票做了部分红冲,把10月的预缴的申报表更正申报了,部分红冲的税额也退上了,把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额,但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额,这个税额我这边可以退么?如果退我1月的申报表应该怎么申报?
公司去年和一家客户公司签了合同开了发票,钱还未付过来,因为当时是我们老板和另一个人合伙做的,那个人也有家公司,现在两个人有点问题,我们老板不做了,那个老板要用他公司做,发票红冲了,合同重新和那个老板公司签,那个公司重新开发票过去。这样我们公司是不是需要一个停止合作协议之类的,需要写什么内容呢?
外帐的 刚从代账公司拿回来 账务很乱 所以一直未开展
你好,那你需要和你申报的数据一样,你之前怎么申报的。
哎呀 打错字了 是2023年8月份接回来,手上有报表和明细表还有报表
申报数据说的是增值税的申报嘛
不是的,是你的财务报表怎么申?
我从23年8月份接回来现在还未开始建账 所以财务报表这个期间是没有的
你好,那每个季度需要申报,你不申报吗?原始凭证都找出来,接着之前的账务处理来做就可以了,没有原始凭证的不用做。
只有1-7月的报表
你好,原始凭证没有吗?那发生了业务吗?
原始凭证只有1-7月份的 其他的没有 8-12期间有开票 但是一直没有做账 目前我就陷在不知道怎么开展工作的页面
那你问企业那边要原始凭证,让他提供最起码发票,有吧,他开出去的发票,银行回单这些没有吗?如果是销售商品的出入库单没有。