你好,那你修改之前的,你修改之前的,然后再修改这个月的。
老师你好,2020年在电子税务局的增值税申报因为免税而填错了,现在更正后,在主表提取表间后营业额本年累计对不上,但是单月确实正确的,每个月的营业额用计算器加起来是正确的,但是主表本年累计不对
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
老师敏感,我们是外贸出口企业,增值税减免税申报明细表中的第8栏,免增增值税项目销售额是填本期出口的销售额吗?还是填写本年累计出口销售额
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
增值税申报表,前期免税金额填写有误,更正后,本年累计还是带出来不对怎么办
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
修改了之前的,关键这月带出来的本年累计还是有问题
你看下之前修改过的申报表是修改过来了吗?
修改过来了,更正的申报表么
对的,是的,更正之前的申报表,你看下你上一个月的本年累计是正确的吗?
不正确,也是错误的
那你从变更之后,每个月都需要修改的。
时间有些长,还有没有其他办法,在本期更改,使得全年数字相符
对你交税有影响吗?不影响的话,那你就别修改了,因为本年累计你自己修改不了,这个就是系统带的。
对交税没有影响,但是会和全年的收入金额不符,在本期或者上期加减了可以不
这边没有关系的,税务局那边系统应该是正确的。
是手动输入的问题
你好,你要么去挨个月修改,你要么不用动。