你好,那你修改之前的,你修改之前的,然后再修改这个月的。
老师你好,2020年在电子税务局的增值税申报因为免税而填错了,现在更正后,在主表提取表间后营业额本年累计对不上,但是单月确实正确的,每个月的营业额用计算器加起来是正确的,但是主表本年累计不对
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
老师敏感,我们是外贸出口企业,增值税减免税申报明细表中的第8栏,免增增值税项目销售额是填本期出口的销售额吗?还是填写本年累计出口销售额
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
增值税申报表,前期免税金额填写有误,更正后,本年累计还是带出来不对怎么办
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
修改了之前的,关键这月带出来的本年累计还是有问题
你看下之前修改过的申报表是修改过来了吗?
修改过来了,更正的申报表么
对的,是的,更正之前的申报表,你看下你上一个月的本年累计是正确的吗?
不正确,也是错误的
那你从变更之后,每个月都需要修改的。
时间有些长,还有没有其他办法,在本期更改,使得全年数字相符
对你交税有影响吗?不影响的话,那你就别修改了,因为本年累计你自己修改不了,这个就是系统带的。
对交税没有影响,但是会和全年的收入金额不符,在本期或者上期加减了可以不
这边没有关系的,税务局那边系统应该是正确的。
是手动输入的问题
你好,你要么去挨个月修改,你要么不用动。