你好,这种是等到别人拿来报销的时候,再做相应的费用分录。

我单位是民办非企业单位,有几笔费用是去年的,发票也是去年的,对方一直没拿来,今年四月才拿来报销,我单位已付款。请问这种情况下,会计分录怎么做?
老师好,法人拿来一些餐饮票,我这边做账时候写的是 借:管理费用 贷:其他应收款-法人。因为法人之前借过钱。这种情况还需要写报销单吗?
老师,如果是费用报销单,他借支了三万块钱,然后他拿了3月份到5月份的那些费用报销单来冲账的话,我这笔是什么时候才会做账呢?难道是等他来把这些冲账以后再做账吗还是?
老师,我想问一下,我在后台看了费用票,但是没有拿来报销的,这种情况需要我直接做费用吗?还是等到别人拿来报销的时候再弄
请问,电子税务局系统里,我们收到类似于费用报销的发票,但是还没看到报销人来报销,这个情况,我需要处理吗,应该如何处理