您好录入数据不平就通过利润分配未分配利润调

老师:我这边的账是从2022年1月开始做的,公司是6月份开业的,现在我这边要设定期初余额,只有银行存款和其他应付款,我把这些数据录入期初了,要怎么试算平衡呢?
请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,问题出在哪里呢?
我现在发现今年4月份开始创建的建套初始余额错了 需要反结账回去调整了预付账款余额 我调了那个位置之后 显示试算不平衡 我还要录对应的什么数据呢?
我现在发现今年4月份开始创建的建套初始余额错了 需要反结账回去调整了预付账款余额 我调了那个位置之后 显示试算不平衡 我还要录对应的什么数据呢?
老师,公司之前没有用财务软件做账,现在要用财务软件,录入期初数据,比如应收账款期初录入后,如果试算不平衡,应该怎么去平衡?
请问,工商年报 生育保险 和单位参加生育保险缴费基数都填写0可以?
老师,去年下半年公司支付的电费还没有入成本,这个月入可以吗?一起有50万,之前支付的电费人了预付款这个科目
老师您好,请问这个费用,开票应该开什么税目编码?
年末利润分配的分录怎么写
你好老师,比方说公司内部他要弄一个维修费,然后呢,他只写了一个付款申请书,然后的话,对方要在付过款之后才要给我们开发票,那员工在申请的时候,是不是除了这个付款申请书之外,也要去付上线能够去证明这项经济业务的一些原始单据?
老师,请问公司股东转让股权给其他的公司,需要办理什么流程的昵
工商年报 有股权转让 老股东的股权比例变更前是100%,变更后是0%;新股东的股权比例变更前是0%,变更后是100%,这样写可以?股权变更日期填写股权转让协议签订的日期?
发票和合同金额差4分钱 有风险吗?
在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗
老师好,自产的产品用于业务招待,需要视同销售,分录怎么做的
这是私人老板的内账,几个伙计做的流水账,我现在都不知道从哪里下手
我现在只录了实收资本、银行存款、其他应收款、短期借款
是不是要把应收应付,还有库存录进去
对手里有什么都要录入的
要是没有数据的呢,他们这乱七八糟的账
那就从零开始检查就行了
知道的全录进去,最后不平的再录到利润分配-未分配利润里吗
最后就通过为分配利润调整
主营业务收入要录吗?
不知道主营业务收入的余额
啥都不知道吗?只能把知道的数学录入里只能把知道的数据录入里面