你好同学,业务发生了没。 如果没有发生业务,需要红冲,只要对方没有抵扣,我们可以发起红冲。

老师你好,因发票己给销售方,需要冲红,对方没抵扣,叫他们寄回发票,他们要我们先开发票给他们,这个有风险吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师我们是销售方4月给购买方开具了70万的发票 5月初他们认证抵扣后 发现需要红冲35万 由他们开具红字信息表 这张表需要黑我们邮寄然后我们才给他们开具红字发票
老师,我公司2021年收到购买设备的发票联和抵扣联,但是一直没有入帐,也没有抵扣,因为销售方是国企,需要我们这边抵扣在冲红,我这边该怎么做呢,是先入帐,然后抵扣进项,在开红字发票给对方吗,她要求今天下午给他开红字过去
你好老师,我们是销售方,购买方最近说要我们红冲跨年的发票,因为他们没有抵扣,忘记了这张票,没有入账,我们该给他们开吗,有什么需要注意的?
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
老师,车船税计入哪里啊
老师库存商品-半成品再转入库存商品-产成品时候,直接转,还是必须要先进生产成本-产成品?
你好, 老师,工商系统受益人备案,是按照 章程上 股东信息及占比 备案 受益人信息吧?
老师,所有收到的电子发票都得需要将电子版保存起来吗?有规定吗?如果有规定的话需要保存什么样子的,只保存pdf版本的可以吗?一般如何保存
是公司的负责人,但法人不是他,工资社保也不在这个公司缴纳和发放,那这个人乘坐的高铁开的这个公司的抬头,可以报销抵扣吗
老师,几个员工出差申请聚会得到批准了,但他们去酒吧花了三千多,主要是花在酒上,这种能给予报销否?申请内容是团建吗
老师:1月份开的发票,3月冲红,然后在重新开 可以吗?
老师,员工一年有5天带薪年假,但是他3月就要离职了,她已经休了3天年假了,怎么算他休3天合理吗?应该除以365天?就是算出来她应该可以休几天年假
老师,您好,公办幼儿园报废固定资产,用什么科目核算呢?
业务应该是发生了的,但是对方公司应该是没有账务处理
如果是真实的销售,那我们是要作销售的,不能红冲。
对方公司要求红冲了,重新开具
如果发票有问题,可以红冲后开具。
打算盘,没有问题,就是对方觉得他们没有挂帐,没有抵扣,想红冲了重新开具给他们,是23年7月的发票
是什么东西,是存货还是服务。如果业务发生了,他们不红冲也应该入账,况且这张红冲的票,也只影响24年1月的增值税,与去年没有关系。
货物,我觉得对方会计是不是做账是以票入账
还没有红冲,我不想给对方红冲了重新开
有可能。如果是货物,2023年7月的货物早已销售了。我们就是红冲再开,对他也没有半点帮助。
他是怕跨年了入账不及时,被税务问有风险吗?
可能会有这方面的考虑。对方可以作为待认证,但是账该入要入账。
老师,您觉得我应该怎么处理才最好呢
不理他。只要业务是真实,发票是正确的。不给他红冲
现在23年的账,还没有报税,完全是可以入账的。
我下午给销售回的,让对方公司出一个为什么要红冲的申明
是呀,是23年的发票,也还没有汇算,是可以处理的呀
是的。想核实清楚再处理。看他们的说法是不是有道理。因为现在是2024年,再开票对他们23年没有什么帮助。
好的,那我等对方答复,不想轻易给他们红冲再蓝票,谢谢老师耐心解答
客气了,祝工作愉快!
如果业务发生了,他们不红冲也应该入账,况且这张红冲的票,也只影响24年1月的增值税,与去年没有关系。老师,你这里几句话,我没有听明白
第一,就好比我们买别人的东西,收到货物了,没有抵扣也应该入账。 第二,今天是24年,我们再开红冲发票,对于他24年的增值税申报没有半点影响。因为增值税票是24年的,23年的申报表又上不去。