你好同学,业务发生了没。 如果没有发生业务,需要红冲,只要对方没有抵扣,我们可以发起红冲。
老师,你好,我们是购买方,销售方给我们开了发票,我们也抵扣了,但是现在他们需要把发票拿走红冲,我们作为购买方需要在发票系统操作什么吗?
老师,销售方红冲发票,对方还没有抵扣的,原发票要让购买方寄回来吗?我们开出的红字发票需要寄给他们吗?
老师,我们11月开出的专票,购买方忘记做账了,没有抵扣也没有做账,现在他们已经结账了,要求我今天红冲,到明年1月份了再重新开一张,我需要红冲吗?如果我不红冲,他们1月份继续做账和抵扣吗?
老师你好,因发票己给销售方,需要冲红,对方没抵扣,叫他们寄回发票,他们要我们先开发票给他们,这个有风险吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师,卖车的印花税是按次申报吗?
我们公司8月28日补缴了2024年12月份增值税263.05元,滞纳金29.57,因为公司2024年度里有进项税额转出263.05元,因为12月份有销项税,8月28日补缴增值税,重新申报增值税申报表,那这个会计分录该如何处理。
老师请问下施工加材料开九个点的发票,怎样让客户做固定资产
你好,老师,举个例子,我们是生产商,有客户找我们买50度的定制酒,42度一级散酒,好几个品名这样就算成品了是吧,然后库存商品这个科目的数量是负数,中间是哪个环节需要完善一下呢,老师,我们自制半成品上面也没有这个科目,只有原酒
老师咨询下,A公司对准B公司前购销合同,我们是C公司,B公司是小规模纳税人,A公司开票及打款给C公司,C公司现在怎么同AB公司处理这业务。
老师,我们公司无偿使用个人房产做办公室,采集房产税的计税依据是什么,怎么计算
公司买了一些商品,用于职工福利,不能抵扣增值税,但是收到的发票是专用发票。是否需要在电子税务局中不抵扣勾选里去勾选这张专用发票?还是需要在抵扣类勾选中去勾选,再去申报表中填进项税转出。
你好老师,我这边看一家酒店行业小规模纳税人报的是24年增值税申报表提问一下,电子税务局发票查询当月金额是10w,应纳增值税不含税销售额和增值税专用发票相同是6.9加上免税销售额3.6w,两个金额加起来不是10.5w了,为什么两个数据不一样,有那些可能
请问 报完税了 发现有个高铁票没做账 是可以抵扣进项的 我也没勾选 这种怎么操作 可以先入账 下个月勾选抵扣吗
老师,我们收到充值卡的不征税发票,用于业务招待,当时入账了,但是后来没收到消费小票,可以税前扣除吗,还是说可以使用其他凭证作为消费依据
业务应该是发生了的,但是对方公司应该是没有账务处理
如果是真实的销售,那我们是要作销售的,不能红冲。
对方公司要求红冲了,重新开具
如果发票有问题,可以红冲后开具。
打算盘,没有问题,就是对方觉得他们没有挂帐,没有抵扣,想红冲了重新开具给他们,是23年7月的发票
是什么东西,是存货还是服务。如果业务发生了,他们不红冲也应该入账,况且这张红冲的票,也只影响24年1月的增值税,与去年没有关系。
货物,我觉得对方会计是不是做账是以票入账
还没有红冲,我不想给对方红冲了重新开
有可能。如果是货物,2023年7月的货物早已销售了。我们就是红冲再开,对他也没有半点帮助。
他是怕跨年了入账不及时,被税务问有风险吗?
可能会有这方面的考虑。对方可以作为待认证,但是账该入要入账。
老师,您觉得我应该怎么处理才最好呢
不理他。只要业务是真实,发票是正确的。不给他红冲
现在23年的账,还没有报税,完全是可以入账的。
我下午给销售回的,让对方公司出一个为什么要红冲的申明
是呀,是23年的发票,也还没有汇算,是可以处理的呀
是的。想核实清楚再处理。看他们的说法是不是有道理。因为现在是2024年,再开票对他们23年没有什么帮助。
好的,那我等对方答复,不想轻易给他们红冲再蓝票,谢谢老师耐心解答
客气了,祝工作愉快!
如果业务发生了,他们不红冲也应该入账,况且这张红冲的票,也只影响24年1月的增值税,与去年没有关系。老师,你这里几句话,我没有听明白
第一,就好比我们买别人的东西,收到货物了,没有抵扣也应该入账。 第二,今天是24年,我们再开红冲发票,对于他24年的增值税申报没有半点影响。因为增值税票是24年的,23年的申报表又上不去。