可以在那里选择手工填报

老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
增值税小规模纳税人,老师,4月份冲红3月开的一张普票,税率1%;申报二季度增值税时,显示如下:“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%,请确认填写是否正确”,这个是什么意思,该怎么办?
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
老师好,小规模在12月红冲一张往年3个点普通发票,同时开一张3个点相同金额普通发票,怎么申报时候匹配不通过,是不是要手工填写?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
在进去申报之前同学
手工填写请问在附表吗?哪个附表?第几栏呢?
你先退出来,在进去申报之前有可以点进去的
嗯,我明白,但是你要告诉我在哪里手工填?已退出来没申报
如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
老师,现在附表是不是不可以手工填写红冲普通发票金额?在导入发票建面手工填写?一正一负为0?
如果是只有负数,估计填不进去,如果有负数有正数,会出来一个扣除负数后的金额
找到手工填写的界面没有呀,一般选手工填写就全部都要手工填
没明白你说意思
哪里有手工填写界面?不是只附表吗?
如果你导入数据可以搞的好导入还是省事一点罗。 可以手工填的哈
意思这个表里面手工填写吗?因为有负数,手工填写一个正数,一正一负刚好为0,可以吗跟按1%对应填写
现在很多地方的税务系统已经负数填报通不过了,我估计你只能手工填正数,算暂估无票收入,到时候有无票收入的少报一点,这样你账跟报税数据才能对得上
老师,请问小规模开专票按3%开吗?
一般是3个点的业务哈
专票开了一个点,是不是这个原因匹配不通过
专票不免税的哈,他不通过提示什么呀
我们一个客户,我这个帮她问的,老怪我们叫她红冲发票
哈哈,要他电话问下12366罗,红冲其实很正常的
是的,老怪我们
哈哈,加油呀,同学呀。