同学,你好 计提工会经费: 借:管理费用--工会经费 贷:其他应交款--应交工会费

老师好,计提工会经费后面附什么原始凭证?
老师 计提工会经费的原始凭证怎么做呢
老师你好!我9月份的公会经费没有计提,这个月怎么做凭证呢
老师,补计提工会经费附什么原始凭证呢?
老师你好!计提工费经费的时候我做的凭证是借管理费代其他应付款,现在从帐户里把公会经费扣完了,凭证怎么做呢
月底营收款银行到账时间为次月,如何如何做分录,且pos机商扣除手续费后到账
本月只有采购,没有销售,会计分录是不是就只采用进价核算法?如下个月只有等有售价时,按照售价核算法去做?
老师您好,我们公司在一个园区建设了16栋厂房,一个锅炉房卫生间,一个污水处理池,请问锅炉房卫生间和污水处理池要交房产税吗?
进项票有很多,一个月也用不了那么多,做账可以把所有进项票都在账上提现吗?放到应交税费未认证的这个科目,认证后再把科目放到进进项发票里,这样会不会影响交不交税的问题呢?进项税都可以抵扣,如果是够进的进项票没抵扣的都没入账的话,成本就不一致了
公司购买的京东E卡用于赠送客户怎么记账?
平安银行立减金计入管理费用办公费还是计入财务费用手续费
老师,想问下电商平台的收入如何确定,比如商品原价100元,使用平台10元优惠劵,那卖家收入应该如何确定?
如果土地摊销时,地面上有在建工程,此时的土地摊销额是直接计入在建工程吗?
公司每个月的餐费,金额在300-500之间,每月金额不等,实际是公司内部买菜阿姨自己买菜做饭的费用,要合规报销的话,要怎么报账。
老师好,请问报销内容是买菜招待客人,给的发票是其他食品*食品,可以报销吗
在银行存款里交钱怎么做凭证
同学,你好 借:其他应交款--应交工会费 贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝工作顺利
我的账套上没有其他应交款,做到哪个科目呢
同学,你好 最好增加一下这个科目
做到其他应付款可以吗?
同学,你好 如果不想增加,那可以做到其他应付款里面的