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老师你好!计提工费经费的时候我做的凭证是借管理费代其他应付款,现在从帐户里把公会经费扣完了,凭证怎么做呢

2023-10-11 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-11 15:43

借其他应付款,贷,银行存款。

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借其他应付款,贷,银行存款。
2023-10-11
同学,你好 你付钱,让对方给你写个收据
2020-12-04
可采用红字更正法或补充登记法修改: 红字更正法:先红字冲销原错误凭证,即借:管理费用 - 工会经费 -5000,贷:应付职工薪酬 - 工会经费 -5000;再编制正确凭证,借:管理费用 - 工会经费 5000,贷:应付职工薪酬 - 工会经费 5000,借:应付职工薪酬 - 工会经费 2000,贷:银行存款 - 工会账户 2000,借:应付职工薪酬 - 工会经费 3000,贷:银行存款 - 公司账户 3000。 补充登记法:补记上缴工会经费部分,借:应付职工薪酬 - 工会经费 2000,贷:银行存款 - 工会账户 2000。
2025-01-12
你好,要冲回之前凭证额,再借应付职工薪酬 贷银存
2021-01-07
你好,那您可以把多余的余额全部转入您这边要求最后的科目
2024-05-19
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