借其他应付款,贷,银行存款。
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
你好,请问我计提4月公积金的时候,借 管理费用 借 其他应收款-代扣公积金 贷 其他应付款 那我现在发现计提错了 要怎么调整呢?
老师你好!计提工费经费的时候我做的凭证是借管理费代其他应付款,现在从帐户里把公会经费扣完了,凭证怎么做呢
老师,麻烦问一下,我们以前职工缴纳的工会会费是在其他应付款/工会经费下做的,后来开设了工会经费专户,从工会专户付钱的又新增做在了其他应付款/工会经费专户下面,现在账上显示工会经费专户借方余额11928.77,其他应付款/工会经费借方68524.65,其他应付款/工会经费专户贷方39418.25,现在工会审计,要求自查,我这个怎么整理才能合适呢
老师,现发现工会经费计提及付款凭证错了,假如工会经费总共是5000元,需要上缴的是2000,付到公司账户的是3000,当时账务处理是借 管理费用-工会经费 5000,贷 应付职工薪酬-工会经费。因为公司有专门的工会账户,付款到公司账户的时候 借 应付职工薪酬 3000 贷 银行存款 3000,这个应该是错误的凭证,这个应该怎么修改?休该一部分还是整个凭证?
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账