你好,同学 借管理费用123000 贷银行存款800%2B120000=120800 应付账款2200
单位买了加油卡,发给合作的司机(不是员工没有劳动合同的)抵运费,司机的正常运费通常是在平台结算,我们公司转账给平台公司充值到平台,平台会开转给司机的金额的运输发票给我们公司。如:a司机运费是5千元,我们发了1000元油卡给这个司机,平台就只打4000元给这个司机,平台只开4000元发票给我们。购入油卡,发卡给司机,支付运费,我该怎么做做账好呢?分录怎么做呢?谢谢
老师,物流公司,自己没有车,是提供司机信息服务,物流公司收货主的款项,然后物流公司支付司机运输费,现在物流公司支付了司机9万元的运费,但是司机没有开发票给物流公司,运输业务已完成,请问这9万元怎样做会计分录
老师你好,请问我们是运输公司,找的第三方的司机运输我们付钱,对方给我们税务局代开运输发票。这个个税怎么上呢!
请问老师你好,请问我要支付一笔运费5800元给司机,需要司机开一张发票给我,但是司机开不出发票给我,我把开票的税额扣下来,支付5740元给司机,代开发票的税额支付了58.87,现在我实际支付了5798.87元,我怎么把1.13的差额入账呢
老师,你好,请问本月应支付司机运费123000,因需要司机开发票,司机开不了,我们代开发票给司机代扣了代开发票的税额,已付司机运费12万,已付代开发票税额800。还有2200元未付司机,这220元里面包含未开票的税额,这个分录怎么写
这个费用是计入成本的,不能计入费用
可以计入成本的,同学
计入成本也是这个分录是吗?
成本的话, 借主营业务成本123000 贷银行存款800+120000=120800 应付账款2200
谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利