你好,食品过期处理时: 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:管理费用 贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
老师好,我们修理厂处理一批要过期的漆,漆原价2万,现在只卖了3000,差价1万多,怎么做分录?
库存材料2万元,损坏了,卖废品3000元,会计分录怎么做。每一步的分录
老师,请问一下那个实收资本别人投资了50万 现在撤股了只给回她45万,这5万做什么分录,5万算亏损
10万买下来的固定资产 2万卖掉了 这这怎么做账 、亏损了、这个账怎么做分录
老师,公司主要经营业务就是运输和仓库租赁,往外出租仓库,一次性收到一年的房租120000万,收入的确认时点是什么时候?是每月确认1万吗?
之前股东借给公司的借款,现在公户有钱了能还给他个人吗?公司转钱给股东个人有风险吗
老师,个人给单位开1000块钱的装卸费的专用发票,那么这个个人都需要交的税是多少?该怎么计算?
应税服务:单独为一个客户服务设计的软件费用计入:管理费用-研发费用-软件费用? 还是设计费 ? 已收到软件设计款, 研发费可以加计扣除吗? 加计扣除是按月、按季 还是按年?
老师您好,员工自己有交农保那公司还需要给他交社保么
从客户取得与转移商品和服务对价的权利 能不能给标个括号 这些名词啥意思啊
老师您好,实体生产企业100控股新成立的外贸贸易出口企业,会不会被认为是直接关联关系,生产企业不能退税,这种关系造成商贸也不可以退税了
老师 1.1号开始上班的,在8月申报个税,那么减除的生计费是3万还是3万5
老师就是咱们给单位开那个装卸费的发票,自己在电子税务局上申请那个申请之后开了之后交增值税,城建税,附加费,那个个人所得税,我们自己不能交吗?必须得单位给申报吗?
请问减肥基数是4559,请问社保怎么计算?公司买的工伤失业,医疗,养老
那老师,他做了个借:待处理财产损益-待处理流动资产损益37422.14,贷:库存商品37422.14,然后。借:销售费用37422.14,贷:待处理财产损益37422.14,这样对吗?如果他没有卖过期食品,没有产生亏损,而是直接处理过期食品
你好,这个分录是对的,如果是处理的话,金额较小的话,可以列入管理费用,同时要核销库存。
他进项税额都没有转出,不对吧,他做的这个是直接处理过期食品的封库还是把过期食品卖亏了的分录?
你好,如果是过期了,有进项税额的话是要做进项税额转出的。
过期账务处理: A.进行确认损失: 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品-某商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)[非增值税一般纳税人不做此笔] B.报经批准后处理时 借:管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
另外,卖亏了的话,可以正常做就可以了,只是成本是2万,收入是1万而已。