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老师好 我增值税上月申报时有留底 需不需要做账务处理 账务处理怎么做 谢谢

2024-01-08 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 13:48

你好。上个月留底时就是进项大于销项,期末要做结转销项和进项。 然后多出来的进项。期末结转就是借未交增值税待转出多交增值税。

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快账用户7834 追问 2024-01-08 13:56

11月纳税申报表里的留底税额是1428.73   那我报完税在12月结转过来我在去抵扣勾选是吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 13:59

是的,后面有销项税额还可以抵扣原来留抵的。

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快账用户7834 追问 2024-01-08 14:02

那我不结转 申报直接抵扣会有啥影响吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:06

你好 是的 是直接抵就可以的

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快账用户7834 追问 2024-01-08 14:08

你的意思就是说 有留底不用在会计软件里做账务处理 直接每个月勾选抵扣就好了 勾选的时候可以减掉这个留底 是不是呀老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:09

我是说前期留抵的,咱这一期直接抵扣就行了。

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:09

前期留抵的是已经前期勾选完的,没有抵扣了的。

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你好。上个月留底时就是进项大于销项,期末要做结转销项和进项。 然后多出来的进项。期末结转就是借未交增值税待转出多交增值税。
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