你好。上个月留底时就是进项大于销项,期末要做结转销项和进项。 然后多出来的进项。期末结转就是借未交增值税待转出多交增值税。
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
老师你好,本月进项留底,需要不需要做账务处理呀?
老师 上月有留底税额 本月不用交税 增值税账务处理还需要特殊处理吗
月底有增值税留底税额,需不需要账务处理? 如果不需要账务处理,等第二月报税抵扣的时候,怎么做账务处理?
1.申报过增值税出现留底,需要做帐务处理? 怎么做,2.需要结转留底吗,怎么结转?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
11月纳税申报表里的留底税额是1428.73 那我报完税在12月结转过来我在去抵扣勾选是吗
是的,后面有销项税额还可以抵扣原来留抵的。
那我不结转 申报直接抵扣会有啥影响吗
你好 是的 是直接抵就可以的
你的意思就是说 有留底不用在会计软件里做账务处理 直接每个月勾选抵扣就好了 勾选的时候可以减掉这个留底 是不是呀老师
我是说前期留抵的,咱这一期直接抵扣就行了。
前期留抵的是已经前期勾选完的,没有抵扣了的。