同学您好,增值税申报表中的不含税收入和企业所得税营业收入可能不一致,这主要是由于两个税种的纳税义务时间和计税依据不同。 首先,纳税义务时间不同。增值税的纳税义务时间是以收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天来确定,而企业所得税的纳税义务时间则是根据权责发生制原则来确定。因此,如果纳税人在两个税种中的纳税义务时间不同,就会导致计税依据的不同,从而使得增值税申报表中的不含税收入和企业所得税营业收入不一致。 其次,计税依据不同。增值税是以销售额为计税依据,并实行价外税,即销售额中不包含增值税税额。而企业所得税的计税依据则是应纳税所得额,即企业每一纳税年度的收入总额减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。由于计税依据不同,也会导致两个税种的收入不一致。

增值税申报表收入会和企业所得税收入不一致吗?
增值税申报表的销售额和所得税申报表的营业收入是不是一致的
老师,增值税申报表中的收入,与企业所得税申报表中收入不一致,会引起增值税申报比对异常么
企业所得税营业收入是不是得和增值税纳税申报表总表营业收入金额一致
房地产企业,增值税申报表的不含税销售额与企业所得税的主营业务收入是不是应该一致?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
其他应收款负数 怎么冲平?
嗯嗯。有一家公司,是的增值税当中有普票免税收入。刚刚查到了, 但另一家公司相差一分钱,
我们是小规模纳税人
同学您好,这种可以的, 没问题