你好; 你这个打包起来是什么意识; 这些贷方有余额; 都是挂的同一个单位名称吗
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数。给我,我这边录入进去,试算不平衡,请问是需要怎么调整
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我,我这边录入期初余额,试算结果不平衡,请问是需要怎么调整
老师你好,我是小白,刚接手小规模账,看了上个会计做的账,其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司,这个是不是他账做错呢,我应该怎么调整
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师你好 之前交接到手的账他做了预付账款 到我手上我收到票我做了应付账款但是我已经结转下年了 这样我账应该怎么调整
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
不是同一个单位,因为我们老板买下来了,前面的债权债务由前面法人承担,后面由我们公司承担,所以我想把之前的账全部打包应收账款-老公司这样打包可以吗
你好; 可以的; 你可以调整债权债务科目 走一个协议; 统一挂一个科目处理的
关键又有应收又有应付又有预收又有预付等这个怎么打包,你能帮我写一下分录吗?不会
上面往来科目都做相反方向,然后差额走你打包的科目就可以
不会,老师你能帮我写出来吗
你好; 你现在要打包到什么科目去; 应收账款去吗?我看看怎么转
这些全部打包
你好; 你挂哪个科目去; 打包的意思就是把之前的科目余额都平掉; 然后差额走这个应收账款挂着; 对把?
是的老师,把之前的平掉,差额走挂以前老股东
你好,我给你列了,差异金额自己算下,做借方或者贷方去平衡就行
你看看附件资料哈
谢谢老师细心解答,老师这样算下来贷方老股东396769.14这个就一直挂着吗
还是做营业外支出平掉
对,你先挂着;后面慢慢冲
老师,应付加预付 应收加预收对吗
看我给你列的数据去处理
老师这个差额在贷方是不是贷应付账款-前股东
你好; 你可以挂贷方其他应付款- 前任股东;就可以了 。不是走应付账款哈