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老师,23.11月的时候红冲了一笔22年的发票,当时是开的免税发票,现在红冲完重新开具的是1%的发票,导致报税异常。在免税那栏提示不可以负数,这个怎么办呢?

老师,23.11月的时候红冲了一笔22年的发票,当时是开的免税发票,现在红冲完重新开具的是1%的发票,导致报税异常。在免税那栏提示不可以负数,这个怎么办呢?
2024-01-09 07:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 07:13

您好,这种情况不能自己申报,需要去税务申报的

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相关问题讨论
您好,这种情况不能自己申报,需要去税务申报的
2024-01-09
您好!你现在是正常交税。7月申报2季度的时候,看要不要退税
2022-04-13
你好, 正常是填入其他免税销售额
2025-07-09
 你好 ;           你之前开了 3% 按3%报税了;  你现在红冲了发票  就可以 写 负数的  
2022-08-04
你好,选择第一个就可以的。
2022-08-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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