您好,入到存货科目或往来科目或长期待摊销,24年不是冲回来,是结转成本费用哦

老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
老师 我是商贸企业 卖茶的 今天收到税务那边说我企业2022年营业成本+期间费用大于我2022年取得的进项发票 请问老师 我能从2个方向去进行说明吗1、 因为2022年我公司资金压力很大 当时为了缓解这一压力 然后大力优惠促销 在2022年也卖出去比较多2、 还有一个就是我公司的茶叶很难说本年进货的茶叶就能够本年去销售 加上疫情这几年 陈年的库存就很多 然后加上现在茶叶进货的价格也越来越高 所以我想问一下这样子逻辑上可以行得通吗?
我想问下,23年开进来的成本费用票高出收入很多,那我暂时可以入到哪个科目里面去比较适合呢,这样减少一点亏损,等今年再冲回来
我想问下,高新技术企业研发费用里面包含了耗材,这个耗材是不能全部计入研发费用-费用化支出吧。比如做当年汇算清缴时,会有减去特殊收入(研发费用里面的耗材形成的边角料收入),还要减去当年/以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分。那是不是可以理解成研发费用当中的耗材最终都是要减出来的,不能进行加计扣除的,或者说可以允许有一部分形成了废品产生不了价值,那这个比例是多少呢?然后是账务处理,计入研发费用里面了,形成了产品,还要把这个费用计入到产品的成本当中吗?分录怎么做?怎么核算成本?还是说账面不用动,就是单独记录,做汇算的时候把这部分的材料减出来?
朴老师,我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备,合同总价是160万。在一个月4号内,前面先预付30%,10号发来设备入库和增值专票,不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录?如何做分录呢? 您回答完后,我本来想接着问: 那老师,这合同金额160万是怎么来的呢?从题目可以看出来吗?我当时还是比较懵的,因为设备才100万元,税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算进去了吗?》 但时间过了。
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
24年结转怎么做分录,
您好,比如我们先放存货里 借:主营业务成本 贷:存货 借:管理费用等 贷:长期待摊费用
那我现在是先做一笔,借长期待摊费用,贷应付账款某某公司是吧
您好,是的,是这样写分录的哦
你上面告诉我的分录,就是按照每月分摊下去是吧
你说的结转,24年按照每月分摊结转是吗
您好,不是的,您说:23年开进来的成本费用票高出收入很多,那24年咱哪月确认收入多就配套多结转成本费用
好的明白了谢谢,终于问到了一个能正确给我引导的老师,有的老师解答的一点都不搭边
谢谢朋友的信任,祝您生活愉快!