借销项税额8256.88贷转出未交增值税。 借转出未交增值税贷进项税额 25,263.53。 借未交增值税 贷转出多交增值税25,263.53-8256.88. 进项大于销项,不用交增值税。

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,请问一下,进项税额已经认证,但是这个月没有抵扣完,下个月继续抵扣的会计分录怎么做呢?
我这个月销项税额是10000元,认证的进项税额有12000,那么结转增值税会计分录怎么做,
我本月有内销销项税额2万,进项税额转出1万,进项税额25万(已认证部分,不包含未认证的部分)。这些分录都做了。 本月出口免抵退税额40万,产生免抵税额18万。这个分录还有和上面的税怎么交汇,怎么做分录不会 这个会计分录不会做
我上个月进项认证税额331.13 销项税额254.72 行业属性进项税额可以加计抵扣10% 请问加计抵扣进项的分录,怎么写? 最后,我的未交增值税科目余额多少?麻烦告诉一下,谢谢
滞纳金,在企税,年度汇算清缴中,需要调增,对吧
老师,收到子公司收益,投资收益50万,汇算清缴申报填哪个表,怎么填,公司之间股息红利免税
刚登机的公司……都已经登录上电子税务局了……发票用票需求申请也通过了……为啥点击发票业务,提示:无发票业务的操作权限?是哪里错了?
建筑服务*劳务费 现在这种怎么开呢
老师,本季度小规模纳税人,开具普通免税发票28万。和1%税率发票5万。需要交什么税? 账务处理怎样的
老师你好!买对方货已付款但不给开发票钱叶不给退怎么记账合理呢
老师,接上一问题,如果这样处理,增值税附表一中的,未开具发票列,可能会出现以下情况:销售额为正数,销项(应纳)税额为负数,这样,正常的吗?
0申报企业注销原因选择什么
餐饮企业,小规模纳税人,适用什么会计准则
个体户可以开工程服务吗