可以的,同学,就是这样做

老师,我们11月租车,但没收到发票也没付款,12月份也没付款,12份的时候,我们把11月和12月的费用一起计提12月可以?借管理费用—租赁费,贷其他应付款
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
11月应付某公司场地租赁费263.65,11月计提租赁费 借:销售费用-场地租赁费263.65 其他应应付款-某公司263.65 12月收到某公司开的租赁费专用发票,不含税金额251.1,税额12.55,价税合计263.65,冲销11月计提的费用 借:借:销售费用-场地租赁费-263.65 其他应应付款-某公司-263.65 再根据发票入账 借:销售费用-场地租赁费251.1 应交增值税进项税额12.55 贷:其他应付款-某公司263.65 借:其他应付款-某公司263.65 贷:银行存款263.65 老师看看是这样做吗
11月份应付给场地方的租赁费185.33,11月份计提租赁费借:销售费用-场地租赁费185.33贷:其他应付款185.33 12月收到了一张专票,借:销售费用-场地租赁费-185.33贷:其他应付款-185.33,借:销售费用-场地租赁费176.5应交税费-增值税进项税额8.83贷:其他应付款
11月份应付给场地方的租赁费185.33,11月份计提租赁费借:销售费用-场地租赁费185.33贷:其他应付款185.33 12月收到了一张专票,借:销售费用-场地租赁费-185.33贷:其他应付款-185.33,借:销售费用-场地租赁费176.5应交税费-增值税进项税额8.83贷:其他应付款185.33
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
还是11月份计提的时候直接就借:销售费用-场地租赁费176.5 应交税费-增值税进项税额8.83 贷:其他应付款185.33
11月计提你不知道多少,12月现在做法也是完全正确的
还是要按照第一种那样做吗
对的,同学,暂估一般不考虑税可以的