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11月份应付给场地方的租赁费185.33,11月份计提租赁费借:销售费用-场地租赁费185.33贷:其他应付款185.33 12月收到了一张专票,借:销售费用-场地租赁费-185.33贷:其他应付款-185.33,借:销售费用-场地租赁费176.5应交税费-增值税进项税额8.83贷:其他应付款

2024-01-09 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 11:02

同学你好 问题是什么

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快账用户6677 追问 2024-01-09 11:03

还是11月份计提的时候直接就借:销售费用-场地租赁费176.5 应交税费-增值税进项税额8.83 贷:其他应付款185.33

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快账用户6677 追问 2024-01-09 11:07

是要怎么计算提

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:11

11月份计提的时候直接就借:销售费用-场地租赁费176.5 应交税费-增值税进项税额8.83 贷:其他应付款185.33

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同学你好 问题是什么
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可以的,同学,就是这样做
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同学你好 对的 是这样做的
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没事的。其他应收款和其他应付款通用的,冲平就行了哈
2024-12-31
你好,这样操作正确的。
2020-10-10
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