你好,你是从A公司购买的他给你拿b公司开的发票吗
我公司5月份收到一张成本发票普票,我这边已经入账了,6月份对方公司开了红字,对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理?
老师,建筑公司收到的甲方预付款,我们已经给对方开发票了,这个怎么做分录?
就是对方给我们开了12月到8月的发票,现在我们付给对方租金好像是减免少付了3万,对方好像还是按6万一起开的发票,我这边怎么入账呢,前期已经费用入了账的
你好..19年我们跟某家公司签订合同.款已经付完了..对方给我们少了一张发票..但是这个公司已经注销了..怎么办
你好,款已经付了,到对方发票开给了我们另一个公司,我这边的账该怎么做
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
不是,我从A买,A开的发票是我们另一个公司抬头
因为之前也有过业务往来,就开到了另一个抬头
能退回去重新开吗?
有风险的属于虚开发票。
还是6月份的发票了
可以了,还能重新开
好的,谢谢
不用客气 工作愉快