你好操作是可以操作的。
2023年12月的工资在2024年1月发放,这期的工资申报个税也在2024年1月申报,做账的时候可以计提这期的工资在2023年12月吗
老师,2023年多计提的工资,12月份做账时没有把多计提的部分冲掉,放到2024年做账时冲,可以吗?
你好我23年12月份多记提了五千块钱工资 24年1月做账可以直接把多记的红冲掉吗
老师,您好 2023年12月份计提工资计提多了,跨年2024年1月份发放工资该怎么冲减做账呢?
老师好 比如说2023年12月份计提了坏账准备 那2024年计提的时候需要把2023年计提的给冲掉嘛??
老师 你好 废纸皮收入交几个点税啊
农业米糠免企业所得税嘛
郭老师接,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
老师,在计提工资的时候 借:管理费用 10000(应发数) 贷:应付职工薪酬10000 计提保险的时候:借:管理费用-社保费1200 其他应收款-个人负担600 贷:应付职工薪酬 -保险费1800 这样做凭证是不是管理费用多计提了?因为在计提管理费用的时候包含了个人应负担的部分,我这样理解对吗
老师,报废部分材料需要什么要求,流程是什么?
老师,同一集团100%控股下的两个子公司合并,在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司,这些数据是被合并公司的数据,用长期股权投资怎么冲抵这些权益?分录怎么做没明白
先给员工报销再用发票冲可以吗
公司购买的集装箱搭建的简易休息室,做账时计入固定资产吗?
郭老师,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理?直接注销 更正吗?