借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。借,利润分配未分配利润,贷以前年度随意调整
老师,以前年度的进项发票已抵扣,但是税局说我们上游开的发票有问题,需要进项转出。这个需要怎么做账务处理
以前年度有5200元进项税额需要转出,要怎么做账
请问老师 之前收的专票需要进项税额转出 怎么做分录呢
老师 我想问一下我们之前有一笔进项税额 在报税的时候填成进项税额转出了,而且这个不是一张发票上的 这个账需要怎么做账务处理呢
老师,之前年度一张进项票需要转出,怎么做账呢
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
为什么不直接借,主营业务成本呢
因为这个已经跨年度了,所以不能直接做主营业务成本
如果不跨年度可以直接借,主营业务成本吗,老师
待以后如果这张进项票还可以继续使用直接做相反分录吗,老师
对,要是不跨年的话是可以这么做的
待以后如果这张进项票还可以继续使用直接做相反分录吗,老师
对,那就是做相反的会计分录
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评