借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。借,利润分配未分配利润,贷以前年度随意调整

老师,以前年度的进项发票已抵扣,但是税局说我们上游开的发票有问题,需要进项转出。这个需要怎么做账务处理
以前年度有5200元进项税额需要转出,要怎么做账
请问老师 之前收的专票需要进项税额转出 怎么做分录呢
老师 我想问一下我们之前有一笔进项税额 在报税的时候填成进项税额转出了,而且这个不是一张发票上的 这个账需要怎么做账务处理呢
老师,之前年度一张进项票需要转出,怎么做账呢
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
老师,公司有台设备30万,折旧了15万,现在还有15万未折旧,公司要把这能设备卖出,只能卖3万块,账务怎么处理,企业所得税申报表又怎么申报!
有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致?
请问老师,个人用他银行卡转货款到我司公户上,我开票抬头怎么写,写“个人”还是写他真实的名字?
工程公司拥有一台40万的设备,折旧了三年,还剩20万块没折旧完,现在要卖出设备,只能卖到3万左右,账务怎么处理
老师,投资公司主要是做什么的呀
为什么不直接借,主营业务成本呢
因为这个已经跨年度了,所以不能直接做主营业务成本
如果不跨年度可以直接借,主营业务成本吗,老师
待以后如果这张进项票还可以继续使用直接做相反分录吗,老师
对,要是不跨年的话是可以这么做的
待以后如果这张进项票还可以继续使用直接做相反分录吗,老师
对,那就是做相反的会计分录
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评