您好,这个是可以抵扣的,可以

老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师,您好,在实际工作过程中,我有遇到,比如说,我们公司今天买个对讲机没有发票,对方开了张收据,明天买个复印纸,买个文件夹,吃个饭,付一个拖车运费,买个菜,都是个人或者金额太小都没有开票,有个收据什么的,然后我就把这些所有的放在一起,比如说有个8000元吧,我们公司有个人注册了个体户吗,就让那个人去税务局代开了发票开了张运输服务发票来报销,这样所有的杂七杂八的没票的单子放在一起来随意凑个发票可以的吗
老师,公司的其他应收款,挂了,很多人,可以吗?合规吗?因为我们是小规模纳税人,生产有机蔬菜的平时让司机帮忙买东西,还有老板的弟弟,还有老板的女朋友,都会拿钱去买东西,又因为我们这种行业,买东西,很多,人家不给开发票,所以到了年底了,其他应收款,每个人都挂了几十万,这咋办呢?
老师,公司的其他应收款,挂了,很多人,可以吗?合规吗?因为我们是小规模纳税人,生产有机蔬菜的平时让司机帮忙买东西,还有老板的弟弟,还有老板的女朋友,都会拿钱去买东西,又因为我们这种行业,买东西,很多,人家不给开发票,所以到了年底了,其他应收款,每个人都挂了几十万,这咋办呢?
老师,小公司,没开公户前老板买了很多公司用的乱七八糟东西,还有招待客户吃饭等的费用,(比如一共8万)。。公户开了老板也不转钱到公户上用,或者说用一点转一点进来(比如转了2万到公户用),。。。老板叫我把之前的8万和2万,作为他对公司的投资款。 1、该怎么处理呢?这种可以转投资款么,分录该怎么写? 2、这种情况内外账一起做好?还是分开做好? 如果是内外账一起又是怎么做? 如果单独分开又是怎么做账? 3、这种会带来什么税务风险,或者会引起少交什么税吗?
老师,我们4月30号给员工发放五一节自产产品酒,我记入到4月份还是5月份里?
经营范围包含:文化用品、体育用品、办公用品、办公设备耗材的销售 老板问可以开会议服务类,商务文印类
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问出口的货物城建税退吗?
老师我的软件里是应付工资没有再设置二级科目了,离职补偿金计提时可以直接借管理费用贷应付工资吗备注里写清楚
老师老板在公司里发工资,但不交社保这样风险高吗?
新入职销售员工的社保基数一直按试用期的基本工资缴纳,没有把提成计入进去,并且劳动合同也注明第一年的社保基数按试用期的基本工资缴纳,所以转正后的社保基数也没有按调整后的的基本工资和提成计算可以吗
老师好,建筑行业的工人工资应该入账到哪个科目?(工人是长期固定工人,但是项目现在很少)
老师,顾客购买了400的东西,她要开200的发票,这样可以吗?
我们公司租的房子,作为办公室,一直没开发票,现在想把今年的和以前年度的都开了,会有滞纳金吗?
我想问一下这个离职补偿金在填报企业所得税季度申报表时要不要填写在实际发放职工工资这一栏呢?个税时按照离职补偿单独申报的
那这种最起码要有收据。没有收据是不能抵的吧,只有支付凭证不行吧
嗯对,有收据,这个就可以的了