你好,同学,涉及税金缴纳问题吗

企业所得税1季度有收入0申报了,二三季度累计申报,要不要更正1季度企业所得税
三季度调整账务,四季度企业所得税申报不过去了,必须更正财务报表和企业所得税报表吗
请问老师,二季度和三季度企业所得税多报了三千万收入,现在去更正申报季报和财务报表有没有风险
老师,三季度更正一季度和二季度的财报和所得税季报可以吗?会不会有风险?
老师,第二季度增值税多交了一个点税,第三季度去大厅更正申报了,现在申请退税,第二季度第三财报啥的需要更正嘛
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
不涉及,都是亏损,只是数字相差太大,不知道有没风险
可以直接更正 老师不建议更正,年度按照正确的
第四季度还没报,在第四季度报正确的可行吗,直接减少收入成本
是的,可以的,没问题的
相对比更正申报风险小点是么
是的,是这样的同学
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利
对了老师,利润表咋办,收入成本报负数么
出现了负数吗,这样的话,负数看能不能保存
四季度的本月数的收入成本会是负数,填报表时候可以只填本年累计,不填本月数吗
本月是累计数,三个月的累计是