同学你好 这个可以的
请问小规模公司(加工木雕产品,原材料是农民个人的苹果树剪裁树枝),这种情况下农民是不会开发票的,那么第一,我公司可以不用发票入账,而用自制收料单入账吗?第二,有没有代扣农民个人所得税的问题?有没有农民个人的增值税问题?(陕西延安)
甲高尔夫球具厂为增值税一般纳税人,2019年5月有关生产经营情况如下:(1)向农业生产者收购原木30吨,收购凭证上注明支付收购货款42万元,原木验收入库后,又将其运往乙高尔夫球具厂加工成木制杆头,取得乙厂开具的增值税专用发票,注明加工费12万元、增值税1.56万元,另支付运输费用2万元(不含增值税),取得运输公司开具的增值税专用发票;甲厂收回木制杆头时乙厂代收代缴了甲厂的消费税。(2)向丙高尔夫球具厂外购一批高尔夫球杆的金属杆身,取得的增值税专用发票,注明货款200万元、增值税26万元。(3)甲厂将委托加工收回的木制杆头的50%领用连续加工进行烤漆;30%以22万元(不含税价)销售给另一家高尔夫球具厂;领用当期外购金属杆身的90%,与自产握把生产出成套产品.(4)当月销售高尔夫球具1200套,取得不含税销售额450万元。(5)当月将自产高尔夫球具100套赞助某国际高尔夫大赛;将自产高尔夫球具10套用于本厂职工奖励。(6)当月末盘点发现甲厂因管理不善毁损库存产成品一批,账面成本9万元。(已知:高尔夫球具消费税税率10%,成本利润率10%;产成品成本中的外购比例为60%,所有合规应抵扣的发票均进行了抵扣;增值税基本税率为13%,低税率为9%和6%)要求:根据上述资料,按顺序回答下列问题。(1)计算甲厂当月发生的增值税进项税;(2)计算甲厂当月发生的增值税进项税转出金额;(3)计算甲厂当月委托加工被代收代缴的消费税(4)计算甲厂当月应纳的增值税;(5)计算甲厂当月应自行向主管税务机关申报缴纳的消费税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
沿江淹没区的树木,政府安排给甲公司砍伐,砍伐树木的费用用这些树木抵扣,甲公司准备把这些树木卖给另一家乙公司用来加工木料,这种情况甲公司可以开9%增值税专用发票给乙公司吗?
机械租赁可以开票可以写成:建筑服务-工程服务-挖掘机租赁吗
老板刚才问我为什么她的个税,从APP里显示要补一万多的税,每个月的薪资都是正常发放,每个月的个税也是正常报的,怎么会出现这种情况呢?这和她24年从她另一家公司的社保工资,变更到我们目前这家公司发放有关系吗?我查了24年都有申报工资
甲公司举办蓝球比赛,收到120家单位赞助费,每家1万元,先挂预收账款/供应商往来,是安每家单位为一个供应商,还是预收账款/供应商为赞助费,汇总做账呢?
老师您好,咨询一下,我刚入账一家公司,这家公司就被税务查库存,这样的公司还能待吗
老师您好,今天是6月5日,我要申报个人所得税,那么税款所属月份是几月
分公司未分配利润结转到总公司账务处理
补出库需要哪些资料 分录对吗 借 主营业务成本 贷库存商品 谢谢老师
老师 个人所得税app 24年个税怎么申报 具体步骤是什么
公司名下有美元账户,是不是从开户第一笔就要折算为人民币入账呢?比如美元账户余额1美元,对应明细账银行存款-美元账户7元人民币,麻烦郭老师讲解一下
老师,我今年考初级做信息采集填写的没有工作经验,现在我打算今年继续考中级,是不是在信息采集里面做一下工作信息变更成有5年工作经验就可以了,采集范围需不需要变更? 要是变更错误,可不可以多次修改?