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老师请问,23年12月无进项,有留抵500,有销项300,年末分录怎么做

2024-01-10 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 19:01

同学,你好 增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。500 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税。200;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:04

老师,没有进项,只有留抵

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:05

同学,你好 只有留抵,那你之前的留抵有这样做吗?

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:09

之前留抵一直在转出未交增值税科目,

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:10

年末要转到未交增值税的科目吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:13

同学,你好 那你之前做了 那这次只要做 结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:14

年末余额可以一直在转出未交增值税吗,还是需要转到其他科目

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:16

同学,你好 不需要了

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:20

老师,有的人不交税的那种一直不结转,销项和进项一直有余额,年末也不结转,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:20

同学,你好 不太可以

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:22

老师你看这个,也是在这问的,我就有点懵,不知道该怎么做了

老师你看这个,也是在这问的,我就有点懵,不知道该怎么做了
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齐红老师 解答 2024-01-10 19:24

同学,你好 你增值税结转吗???

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:26

我刚接上这个账,之前他们没有账,所以我在想期初留抵的税,放在进项税额,还是转出未交增值税,然后再做分录

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:28

同学,你好 放在转出未交增值税 以后增值税都要结转

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快账用户4496 追问 2024-01-10 19:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-10 19:40

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。500 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税。200;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200
2024-01-10
之前的留底在那个科目的 如果之前在转出未交增值税 只需要做这个就可以 借销项5000 贷转出未交增值税5000 都是三级科目
2024-01-05
你好,你就是只是认证了进项税额,对吗?
2023-12-14
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-01-05
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-08-12
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