同学,你好 增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。500 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税。200;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200

6月所属期,产生销项税额800元,但因为之前有 进项留抵,所以7月初 无需交税。 请问,用以前留抵的进项 抵扣销项,分录要怎么做?
请问,现做23年12月的账,以前留抵税13000,本月销项税5000,无进项,分录怎么做
老师请问,23年12月无进项,有留抵500,有销项300,年末分录怎么做
老师,只有销项,进项没认证,有期末留抵数,分录怎么做
请问老师,一般纳税人有加计抵减10%,本月销项80万,进项70,期初留抵5万,本月末会计分录该怎么做?
老师,请问一下拼多多平台系统当月财务对账单收入是按什么确认收入,各电商平台收入确认点跟税务局要求确认收入点是什么时间点?,谢谢
老师,个税申报表是放在计提工资的记账凭证后还是放在发放工资的记账凭证后面?
股东入股金额21万,退股18万,未分配利润是亏损退股,请问这个财务分录要怎么做呢?
你好,麻烦问一下快账在哪里结转损益了?
朴老师 请继续刚才那个问题
老师,我想问下2025年收到的发票,没有冲预付款,也未做费用,就是这笔发票未记账,2026年做2025年汇算清缴用补交企业所得税吗?用调增或者调减吗?
老师 我们是劳务公司,甲方分包给我们劳务费用1万 但是合同约定甲方向我方提供矿泉水500元产品方式抵扣一部分账款,同时矿泉水公司给我方开具发票,这种情况我怎么做账呢 借应收账款1万 贷主营收入 应交税费-简易计税 其他的分录怎么做呢
老师,公司融资租赁光能发电系统,对方开票开的融资租赁租金,我应该怎么入账?到期归公司
请问公司银行公户,需要给每年交哪些费用?
老师,我是一个国内电商平台,我这个平台上有统计我的收入,收入总额减退款总额等于收入净额,旁边还有一栏是平台佣金。这个收入是含有一部分开票收入的,那我报税的时候我的真正要报的总收入是多少呢,是收入净额家平台佣金,还是收入净额是我的申报收入给税局的?
老师,没有进项,只有留抵
同学,你好 只有留抵,那你之前的留抵有这样做吗?
之前留抵一直在转出未交增值税科目,
年末要转到未交增值税的科目吗
同学,你好 那你之前做了 那这次只要做 结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)300;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。300
年末余额可以一直在转出未交增值税吗,还是需要转到其他科目
同学,你好 不需要了
老师,有的人不交税的那种一直不结转,销项和进项一直有余额,年末也不结转,这样可以吗
同学,你好 不太可以
老师你看这个,也是在这问的,我就有点懵,不知道该怎么做了
同学,你好 你增值税结转吗???
我刚接上这个账,之前他们没有账,所以我在想期初留抵的税,放在进项税额,还是转出未交增值税,然后再做分录
同学,你好 放在转出未交增值税 以后增值税都要结转
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利