同学你好 计入营业外

老师好,增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊
老师,我们上个月开il3个点的专票,在异地预缴四舍五入的原因多收了0.01元,我现在申报8月份增值的的时候,有个差额0.01元,申报表一直提示,这个怎么办
实际收到出口退税款和计提的尾差怎么调掉 好多年没调, 应交增值税账上和申报表留底总的差0.38元,其中23年退税差额是0.01元,是不是这样调整?
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师请问下我账上和增值税申报表上的销项税本年累计怎么相差0.01应该怎样调整?
抖音号一开始没有升级企业资质,收入提现只能提现到个人,能不能个人再转到公司账户,公司对这部分收入报未开票收入增值税,个人不申报这部分收入的个人所得税
老师,我们有一家小规模的国际货代公司,开国内运费开几个点?1个点还是3个点?
朴老师,我公司买了国补空调,对方说国补只能开个人发票,不能开公司发票是吗?
我们是个贸易公司,一般纳税人,业务是:从企业收购废金属,再卖出去. 财务上是不是就是企业开13%的专票给我们(进项),我们卖出去,我们开票给下家(销项),然后销减进是我们交的增值税,还要交附加税和企业所得税,对吧?有没有合适的减税负的途径呢?
请问员工陆续借了80万借款,没钱还,这个怎么入账呢
25年12月份有一笔银行结息,应该计入利息 借:财务费用-利息收入-8.2 贷:银行存款8.2。 误计入费用 借:财务费用-利息收入8.2 贷:银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误,应该怎么会计处理
老师,一般纳税人,例如,本月我公司采购库存商品,收到进项专票不含税586283.2元,增值税额76216.8元,销售开出专票不含税354243.37元,增值税销项税额46051.63元,上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录?这个好绕啊。
老师,可以帮我出一个可以结合实际的育成羊核算办法,要很明细的,可以操作的,需要额外付费吗?
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
借:营业外,贷:应交税费吗?
嗯 是这样做 借营业外支出
谢谢老师
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