你好,没问题,这个还是可以红冲的

半年前给客户开的发票,现在需要部分发票退回,但客户已经认证并抵扣了,还可以冲红吗?
有个发票开错了但是客户已经抵扣了,我们能冲红吗?还是需要客户怎么配合?
客户已经认证抵扣,红冲发票需要给客户吗
去年开的专票已经被客户抵扣了,我这边还能红冲吗
2年前的发票客户已经抵扣,我还能红冲吗?
老师您好!小规模开跨省的增值税普通发票的步骤,麻烦老师发一下流程,谢谢!
公司就一个员工,之前工商年报时填写的座机号现在已经空号了,请问今年就还这么填写可以吗?主要公司就一个法人,这法人手机号不想让被打扰,就还用原来这个座机空号行吗?
营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢
个税要计提吗,到后面和实际的对不上怎么办
请教问下, 公司贷款用于业务经营, 其中支付给 第三方的 担保费, 能做进项抵扣吗?
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
我这边收到一份慈善总会给我公司开的票据可以入账的吧?什么科目呢
这个是你们对外捐赠的吗?
是的,捐款
记入到营业外支出里面就行