同学您好,学员您好,是的,对的
老师,我收到一张专票,但是这个项目是简易计税,我不能抵扣,我可不可以不做进账,做凭证不价税分离了,直接计入工程施工,勾选时就选择勾选不抵扣可以吗?填表怎么填呢?
你好,一般纳税人内账会计做账账务是否不需要价税分离?之前的账务上有做了价税分离,存在了应交税费怎么处理?
没有价税分离但是已经结账了,可以抵扣吗
一般纳税人拿的进项专票都要做价税分离记账吗,还是可以抵扣的做价税分离,不能抵扣的就不做了?
一般纳税人,是不是账务处理,可以抵扣就价税分离,不能抵扣,就不价税分离?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
那采购的话,是做进项税额还是待认证进项税额
同学您好,做待认证进项更方便
那就是都是先做待认证,等认证完,再转到进项税额去是吧
同学您好,学员您好,是的,对的
那附件是认证清单做附件吗,一笔转可以吗?
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
不允许抵扣的进项,分录没错吗?借方不是重复了吗?
同学您好,具体是哪个分录
这两个都是不允许抵扣进项税额分录,有点看不懂,具体是怎么做,如果碰到不能抵扣的专票分录
同学您好,价税合计入成本费用
那就不需要这样做分录吧,那勾选时候,是不是勾选不能抵扣
同学您好,学员您好,是的,对的
好的,谢谢老师
还有个问题,专票是不是都必须要进行勾选
同学您好,学员您好,是的,对的