您好,金额可以抵扣就需要价税分离
你好,请问一般纳税人7月份收到专票入账,7月份抵扣进项税,是不是分录贷方是应交增值税进项税额,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗?
请问,我是一般纳税人,8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税,这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)?直到10月份抵扣时,再从冲回来,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
收到发票这个月不抵扣,分录,税是到应交税费-应交增值税待抵扣进项税额吗
老师您好,我们是一般纳税人收到费用专票是要价税分离是吗?当月不抵扣的话就计入应交税费应交增值税 待抵扣进项税额是吗
我司上年有两份服务费发票要冲红,话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额,由于我们是暂估服务费成本,冲红发票后我就要把这成本也冲红,这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估?
公司前台的logo制作费用计入什么科目?公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
请问老师,免税行业但开的票是9%的增值税普通发票,为什么呢?
老师你好,做凭证时发现出纳发工资时把其中一名工作人员的个税多扣了0.03元,个税应该是89.95元,出纳给扣了89.98元,工资银行也已经支付了,现在怎么做账
老师,我在一家公司买了文具,水果,发票可以开在一张上吗?
老师,在特定主体电子税务局里,预缴税款里水利基金的申报选哪个?
残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
老师请问一下建筑公司季度预缴部分怎么做分录的吖?还是跟平常的小规模那样做账就行了?有区别的嘛?税款是跟开票一样的。
没有抵扣就记入待认证进项税额
是一张买桶装水的发票,可以抵扣吧老师,上面的分录对吗
对,上面的是没有错的