你好,收到其他与经营活动有关的信息。

1、企业计提应付股利时: 借:利润分配 贷:应付股利 2、企业实际支付时: 借:应付股利 贷:银行存款 企业根据股东大会或类似机构审议批准的利润分配方案,计提或支付的现金股利或利润,应通过“应付股利”科目进行核算。“应付股利”科目核算企业分配的现金股利或利润。科目期末贷方余额,反映企业应付未付的现金股利或利润。需注意的是,董事会或类似机构通过的利润分配方案中拟分配的现金股利或利润,不做账务处理,但应在附注中披露。请问老师单位2021年1月初的是第一个分录金额20元,不是很多,凭证后面需要有附件吗?
老师您好,我们单位退回来21年度一季度的企业所得税8000,我的分录是,借:银行存款 8000 贷:应交税费—所得税 8000,冲销:借:以前年度损益调整-8000,贷:应交税费—所得税 -8000,请问结转是需要自己编辑分录,还是最后结转损益的时候,财务软件自动将以前年度损益结转到未分配利润里呢?
老师您好,报年报的时候我有一项意外保险,当初做的分录是借管理费用-福利费2349,贷银行存款2349这个意外保险没有发票得做调增,请问老师我在哪里调增填到哪个项目里?
老师,年初企业所得税汇算清缴补交200元,会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 现在这个月季度申报,发现资产负债表不平,差额就是这200元,是手工编制的财务报表,请问老师问题出在哪里,要怎样调整,报表才能做平 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款
使用畅捷通财务软件,填制凭证后保存的时候,提示我需要分配现金流量,我做的分录是借:银行存款,贷银行利息。 请问老师,我这个分配在哪里分配??
银行没入,当年有滞纳金,现在借营业外支出~滞纳金,贷其他应付款~滞纳金是吗?等到真正补入银行时,借应交税金,借其他应付款~滞纳金,贷银行存款,这个可以吗
公司股东为集团公司,股东要求分红,需要走什么流程,会计怎么入账,怎么写分录,账目凭证都有什么
老师,税务局说是让去年的员工办理退税。但是在我家单位任职期间,工资数额未超5000,也没有交个税,25年后半年就离职了。为啥会出来这样的提示呢,
老师,我车间人员的,单位部分的社保放哪里
请问一般纳税人,没有收到发票暂估入库产品时用含税金额还是不含税金额?公司的入库单都是含税金额的
老师,工商年报和汇算清缴,有没分先哪个先做,哪个后做的?
员工报销费用只有收据没有发票,可以税前扣除吗
老师,你好,请问我收到25年个税手续费返还放哪个科目,谢谢
有些车企,车子裸车价比如45000,开发票29800。低开这么多也可以吗,不影响缴纳购置税吗,税务的光盘价这么低吗?
现在开票有上限吗?是不是只要上传合同就能提高额度