你好; 你把销项税结转到转出未交增值税贷方去; 不然你科目不平; 对的哈; 你报表勾稽关系会有这个差异金额;以前年度损益调整产生的; 对的

老师,现收到国库退回的2021年企业所得税预缴款,怎么做会计分录,是借银行存款 贷应交税费-应交所得税;借应交税费-应交所得税 贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ?
老师,补缴2019年的所得税分录是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
今年补10w增值税,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度损益调整5,贷应交税费未交增值税 5 借应交税费未交增值税5 贷银行存款5 借:利润分配未分配利润5 贷:以前年度损益调整5,今年的:借收入5 贷应交增值税未交增值税5 借应交税费未交增值税5 贷银行存款5
老师,我们12月补缴了以前年度卖车的差额的增值税、所得税、和城建税。那我分录是写,借:以前年度损益调整,贷:应交税费(增值税、企业所得税、城建税)。借:应交税费(增值税、企业所得税、城建税),贷:银行存款。结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
汇算清缴业务招待费纳税调增补税9.3元 计提:借:以前年度损益调整 9.3 贷:应交税费-所得税 9.3 借:利润分配-未分配利润 9.3 贷:以前年度损益调整 9.3 缴纳时 借:应交税费-所得税 9.3 贷:银行存款 9.3 //还是这样做 借:利润分配–未分配利润9.3 贷:应交税费–所得税9.3 借:应交税费–所得税9.3贷:银行存款9.3
老师我们是小规模公司这个季度报增值税没有超过30万有11万是开了发票的,有17万是免税产品未开发票的,这时税务就直接把开发票的数额带出来了,那我没开发票的王怎样填
老师,公司的一个股东当时投资了18万,现在撤资50000,后期会慢慢全部撤走。会计处理是否就是 借 实收资本 贷银行存款 ,另外股东撤资后附什么附件,或者说股东撤资对公司有什么影响.谢谢!
你好!我家是小规模ktv一年也开不了30万发票,之前会计也没做账都报的是空表?合理吗?那么年报怎么报?卧蚕空表有责任吗?如果不报空表是不是也不行啊 您好,你们是个体还是公司?
你好!我家是小规模ktv一年也开不了30万发票,之前会计也没做账都报的是空表?合理吗?那么年报怎么报?卧蚕空表有责任吗?如果不报空表是不是也不行啊
客户用私户打款进我们的公户。叫我们开他公司名称的普通发票。但他没有任何协议。这样可以的吗?
老师,个体工商户查账征收雇佣的员工需要报个税吗?怎么报?
我想问一下,我是代理会计,已经名下绑定很多家公司了,怕被查了,以后想用法人身份报税,但是开票的问题每次问法人要验证码有点折腾人,有没有什么软件可以不每次问法人要验证码? 离线开票?或者诺诺开票?可以吗
每月报月报,怎么报,需要注意什么
老师,我们公司有很多冷库平常放肉类食品用的,导致每个月电费有很多,在还没生产的情况下,这些电费应该计入什么科目?
环保税,水资源税,水土保持补偿费,计算依据是产量吗
可是这里资产负债表中应收账款11300,应交税费1300,未分配利润7500吗(不考虑计提盈余公积等)这个不平,资产11300不等于1300+7500 怎么回事?
不平很正常,因为勾稽关系会又这个差异金额,然后去调整盈余公积
我刚刚找到了,你说错了前面我都说了不考虑盈余公积了,是应交税费不应该放1300,而是1300+2500=3800才是。
你好; 要考虑哈; 你调整了利润分配的金额; 要调整盈余公积的