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应收账款我把主营业务收入和税点分开做,借应收账款贷主营业务收入,贷其他业务收入,把客户补的税点做到其他业务收入,我按这样做,又增加缴纳实际税金计算出来利润,与不含税的差额很大,怎么做可以跟实际税金利润一样呢

2024-01-12 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 22:06

你好,收取的税点钱属于价外费用,按销售商品适用的税率换算为不含税金额与商品不含税价合并确认收入。

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快账用户6516 追问 2024-01-13 11:09

本月销售商品未开票,要确认收入,可以不计提销项税吗?次月开票在做销项税这样可以吗?内账

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齐红老师 解答 2024-01-13 11:21

内账可以,开票与未开票能区分清楚就可以了。

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相关问题讨论
你好,收取的税点钱属于价外费用,按销售商品适用的税率换算为不含税金额与商品不含税价合并确认收入。
2024-01-12
你好,同学,这个可以的
2024-01-06
你好,需要先做,借其他应收款, 贷主营业务收入,应交增值税,对方提现金给你们,借库存现金,贷其他应收款对方取现金回单,借:其他应付款 贷:现金 这个是需要付款给老板回单,转对公,借银行,贷其他应收款,
2021-05-15
您好 利润表中的营业收入,是科目“主营业务收入,其他业务收入的本期贷方发生额合计 应收账款的不含增值税金额部份 2⃣️利润表中的本年本月净利润是应该和本月的科目余额表中的本年利润贷贷方减去借方的差额一致
2024-01-13
可以的,内账可以这样区分
2020-08-01
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