你好多交的这个税款咱们直接交费的时候 借营业外支出贷银行存款。 其他的不用操作。 这个是系统上四舍五入的差异,就这样处理。

小规模企业,增值税申报时不含税收入自动取数,取得的数多我做帐时用总含税收入/(1+1%)计算的数,多0.91,申报时我按照我帐上的数申报了,那么税务系统会监控着说我少申报0.91的收入吗,季未超30万,增值税转入营业外收入了
小规模纳税人按季申报增值税,那这三个月的增值税都要一直计提吗?到申报的时候如果不超30万,直接转入营业外收入?可不可以平时都按价税合计入主营业务收入,不做增值税的计提,然后申报的时候需要缴纳的话,统一做一笔凭证,借应交税费增值税,贷银行存款?公司有外账会计,做两套帐,如果我平时做了销项税又怕季度申报的时候跟她做的不一样,还得改。我只做内账,只要试算平衡能结账就行
24年申报增值税时,按照系统上的数字申报了,但是有几张发票冲红了,我在做账的时候忘记做负数了,导致利润表的营业收入大于24年所属期增值税申报的收入,所得税汇算清缴时提示了,这个怎么弄。假如所得税申报是285万,增值税申报是283,差了2个,这应该怎么调整
老师,请问当季实际开票金额小于系统自动取数的开票金额,这样怎么处理,申报经营所得时可以改这个数吗,统计完所有开增值税发票的金额都没有系统自动取数的金额多,系统取数跟实际开票金额差1000多,这么奇怪 我下午申报增值税时,主营业务收入又跟我做账的对上,就是这个经营所得取数大过我今年的开票金额
小规模纳税人开1%普票,不满30万时,免增值税,勉税金额看了申报表是按3%显示,可是营业收入那按1%开票金额显示的。现在营业外收入是1%算增值税,结转营业外收入后,申报所得税时显示抵减数大于营业外收入。这个账务到底怎么处理?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
我的意思是申报增值税我按照我计算的数申报了,税局系统会不会与开票那个不含税收入对比,提示我申报数少申报0.91
我需不需要重新统计开票的不含税收入,更正申报
咱们是按照咱账上正确的数据填写上。然后系统要是自动带出来差异这个咱就直接调这个差异是这样,没有其他。