你好同学,余额在借方事不正确的,分别销项和进项等明细核实后改正。

老师,我们是总分公司增值税汇总纳税,现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数,总公司的转出未交增值税科目借方余额正数,切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额,年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目,如果转了这个科目,就会使未交增值税这个科目借方有余额
老师好!请教出口退税企业每个月都有退税款,年末增值税结转后的余额是不是当月期末留底的数额?
老师,生产企业的出口退税,这个图片这个数据,在增值税申报表应该填写在哪里了
申报生产企业出口免抵退提示这个错误,需要怎么解决呢?存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额,需核实增值税纳税申报数据及出口退税申报数据。如果出口退税申报数据错误,请修改出口退税申报数据;如果需要调整纳税申报,请调整增值税纳税申报!
请教老师:出口退税企业年终结转增值税未交增值税余额在借方与申报表哪个数据对应?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
我们有期末留底
期末留抵不应该在未交增值税明细里,应在应交增值税里。
年底结转应该怎么结转
应交增值税不需要结转。如果想看着简单。可以等有应纳税额时,把应交增值税的所有明细结平。
好的,谢谢老师
好的,同学,祝工作顺利!