你好,租金的需要交你购买的食材需要交 餐饮服务不用交
老师请教一个问题,我们是物业公司,前几天住建局来检查,我们买了中华烟招待,后因为公司的一些问题,几个有同样问题的物业公司一起吃饭研究解决方案,这些费用能正常报销吗?直接开中华烟的发票和餐饮发票记到招待费里可以吗?这样会不会让人以为是行贿。之类的?如果不可以,是否可以选择开办公用品类的发票,但又有一个问题,办公用品的发票金额比平常购买同类产品金额要5倍,这样是否算异常?
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
老师,我们单位是餐饮行业,平时都是固定一些公司人员来聚餐吃饭,有租金主产生,其他就是就餐后开出的销项发票,这些需要交印花税吗
是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
买的食材都是市场上买的,几乎没有发票,这怎么得出计税依据呢
你好,你账上做的原材料。
还有租金,之前会计一直没有报租赁合同的印花税,我可以把一年的租金现在一次性申报租赁合同印花税吗
可以的,可以这么做的。
老师,个体工商户租赁合同印花税申报有什么优惠 政策吗
你好,可以减半缴纳的
我提交税源信息的时候系统 提醒我符合0009011707号减免政策,我按这个编号 选了政策,最后是全部减免了。我可以这样操作申报吧
0009011707|SXA031900322|《财政部 国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知》 财税〔2008〕24号第二条第(二)项|免征个人出租承租住房签订的租赁合同印花税
你看一下你们符合要求吗?
0009011707|SXA031900322|《财政部 国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知》 财税〔2008〕24号第二条第(二)项|免征个人出租承租住房签订的租赁合同印花税。我们是个体工商户呀,您帮忙看看这是符合的吗
你们出租的是住房吗?
是我们租的地方来做餐饮行业
不可以也不符合的
那系统咋就自己 跳出这个政策来了
应该是你们个体户选择了财产租赁,就会出现这个 符合要求你就选择 不符合的不要
我填的税目名称 是租赁合同,不是财产租赁。听你这样一说我也不知道自己 符不符合了
不符合 取消就可以